同學(xué)好。應(yīng)納增值稅=15萬×3%=0.45萬,城建稅=0.45×7%,以上是假設(shè)15萬是不含稅金額。
某飯店六月份的營(yíng)業(yè)額中應(yīng)納稅的部分是60萬元,如果按應(yīng)納稅部分的3%局了增值稅,那么這家飯店六月份鷹擊了增值稅多少萬元?
某酒店平均每月的營(yíng)業(yè)額應(yīng)納稅的部分是40萬元,如果按應(yīng)納稅部分的3%繳納增值稅,那么這個(gè)酒店一年應(yīng)繳納增值稅多少萬元?
按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,某飯店除了要按營(yíng)業(yè)額中應(yīng)納稅的部分的3%繳納增值稅以外,還要按增值稅的7%繳納城市維護(hù)建設(shè)稅。如果這家飯店平均每年的營(yíng)業(yè)額中應(yīng)納稅的部分是15萬元,那么每年應(yīng)繳納這兩種稅共多少元?
按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,某飯店除了要按營(yíng)業(yè)額中應(yīng)納稅的部分的3%繳納增值稅以外,還要按增值稅的7%繳納城市維護(hù)建設(shè)稅。如果這家飯店平均每年的營(yíng)業(yè)額中應(yīng)納稅的部分是15萬元,那么,每年應(yīng)繳納這兩種稅共多少元?
城市中某企業(yè)除了要按照營(yíng)業(yè)城市中某企業(yè)除了要按照營(yíng)業(yè)額中應(yīng)納稅的部分3%繳納增值稅以外,還要按增值稅的7%交納城市維護(hù)建設(shè)交納城市維護(hù)建設(shè)稅,如果該企業(yè)平均每個(gè)月的營(yíng)業(yè)額中應(yīng)納稅部分是二十萬應(yīng)納稅部分是20萬元,那每年應(yīng)那這兩種那這兩種稅共多少元
我們公司受讓了一家別的公司的股份, 占股份30% 0元,還需要做分錄嗎。
生豬買賣交易,外省購買了生豬,到本省來進(jìn)行售賣,未取得檢驗(yàn)疫證,在本地開的檢驗(yàn)證,怎么做賬務(wù)處理,稅務(wù)上有什么風(fēng)險(xiǎn)
老師,婚慶公司預(yù)收賬款要按客戶設(shè)置二級(jí)明細(xì)科目嗎
現(xiàn)在是電子發(fā)票,專票寫一個(gè)名字,一個(gè)稅號(hào)可以嗎?
請(qǐng)教一下,非常感謝!煩請(qǐng)?jiān)敿?xì)解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負(fù)債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會(huì)計(jì)入合同負(fù)債里面的?不應(yīng)該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅8800 這個(gè)增值稅到底是由誰轉(zhuǎn)到誰?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進(jìn)度確認(rèn)收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對(duì)于第一題,預(yù)收到貨款裝修費(fèi)440000及相應(yīng)的預(yù)繳增值稅8800? 的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎樣寫?,非常感謝! ?
你好,老師24年第3季度報(bào)稅的時(shí)候,收入表中會(huì)計(jì)漏填交的稅金金額,怎么辦呢
匯算清繳時(shí)想把利潤(rùn)增加100萬,怎么調(diào)整
老師我是做資金憑證的,我們用的金蝶云星空,按說應(yīng)收賬款科目余額表本期發(fā)生額的借方應(yīng)該等于我的銀行流水的收入呀,我的為啥不等于
借 應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 增 銷項(xiàng) 銀行存款 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 上邊銀行存款 和下邊 銀行存款 賬戶是平的么 最上邊的銀行存款是 運(yùn)輸費(fèi)等 賬戶怎么能平? 您好,第1個(gè)分錄不存在銀行存款,這是我們應(yīng)收客戶的分錄, 應(yīng)收客戶的分錄怎么理解 您好,銷售給客戶是我們 要收款,不是付款,付款是付給供應(yīng)商、 借:應(yīng)收 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅
老師婚慶公司賬務(wù)具體怎么處理啊