你好,應(yīng)納稅的部分是15萬元,是根據(jù)收入計算的增值稅是15萬的意思嗎??
某酒店平均每月的營業(yè)額應(yīng)納稅的部分是40萬元,如果按應(yīng)納稅部分的3%繳納增值稅,那么這個酒店一年應(yīng)繳納增值稅多少萬元?
按照國家有關(guān)規(guī)定,某飯店除了要按營業(yè)額中應(yīng)納稅的部分的3%繳納增值稅以外,還要按增值稅的7%繳納城市維護建設(shè)稅。如果這家飯店平均每年的營業(yè)額中應(yīng)納稅的部分是15萬元,那么每年應(yīng)繳納這兩種稅共多少元?
按照國家有關(guān)規(guī)定,某飯店除了要按營業(yè)額中應(yīng)納稅的部分的3%繳納增值稅以外,還要按增值稅的7%繳納城市維護建設(shè)稅。如果這家飯店平均每年的營業(yè)額中應(yīng)納稅的部分是15萬元,那么,每年應(yīng)繳納這兩種稅共多少元?
城市中某企業(yè)除了要按照營業(yè)城市中某企業(yè)除了要按照營業(yè)額中應(yīng)納稅的部分3%繳納增值稅以外,還要按增值稅的7%交納城市維護建設(shè)交納城市維護建設(shè)稅,如果該企業(yè)平均每個月的營業(yè)額中應(yīng)納稅部分是二十萬應(yīng)納稅部分是20萬元,那每年應(yīng)那這兩種那這兩種稅共多少元
按照國家有關(guān)規(guī)定,某飯店某飯店除了要按營業(yè)額中應(yīng)納稅的部分的3%繳納增值稅外,還要按增值稅的7%繳納城市維護建設(shè)稅。如果這家飯店平均每年的如果這家飯店平均每年的營業(yè)額中應(yīng)納稅的部分是15萬元,那么每年應(yīng)繳納這兩種稅共多少元?
這個消費稅征收管理的納稅義務(wù)發(fā)生時間,這里的銷售和自產(chǎn)自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計稅價格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費銷售費用:0.00,業(yè)務(wù)招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務(wù)招待大額費支山賬載金額