你好 購(gòu)入,借:在建工程?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款 支付安裝費(fèi),借:在建工程?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款 安裝完成,借:固定資產(chǎn),貸:在建工程
資料一甲公司為增值稅一般納稅人二零一九年五月十五日甲公司用銀行存款購(gòu)入一臺(tái)需要安裝的設(shè)備取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為二十萬(wàn)元。增值稅稅額為兩萬(wàn)6000元,支付安裝費(fèi),并取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明安裝費(fèi)兩萬(wàn)元,稅率9%,增值稅稅額為1800元。
2021年5月15日,甲公司用銀行存款購(gòu)入一臺(tái)需要安裝的設(shè)備,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為100000元,增值稅稅額為13000元,支付安裝費(fèi)并取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明安裝費(fèi)40000元,稅率9%,增值稅稅額為3600元。甲公司為增值稅一般納稅人。請(qǐng)編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
2020年5月15日,甲公司用銀行存款購(gòu)入一臺(tái)需要安裝的設(shè)備,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為200000元,增值稅稅額為26000元,支付安裝費(fèi)并取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明安裝費(fèi)40000元,稅率9%,增值稅稅額為3600元。甲公司為增值稅一般納稅人。(1)購(gòu)入進(jìn)行安裝時(shí):借:①200000②——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)26000貸:銀行存款226000(2)支付安裝費(fèi):借:③40000應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)3600貸:銀行存款43600(3)設(shè)備安裝完畢交付使用:借:④240000貸:⑤240000
2020年5月15日,甲公司用銀行存款購(gòu)入一臺(tái)需要安裝的設(shè)備,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為200000元,增值稅稅額為26000元,支付安裝費(fèi)并取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明安裝費(fèi)40000元,稅率9%,增值稅稅額為3600元。甲公司為增值稅一般納稅人。
2019年5月10日,甲公司用銀行存款購(gòu)入一臺(tái)需要安裝的設(shè)備,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為200000元,增值稅稅額為26000元,支付安裝費(fèi)并取得增值稅專(zhuān)業(yè)發(fā)票,注明安裝費(fèi)40000元,稅率9%,增值稅稅額3600元,不考慮其他因素,要求對(duì)上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。編制會(huì)計(jì)分錄
老師,我們公司有個(gè)員工月工資7000,領(lǐng)導(dǎo)讓我算一下還要給他最高發(fā)多少獎(jiǎng)金,個(gè)稅應(yīng)納稅所得額的稅率把控在10%以?xún)?nèi)。這種是不是得按月和按年,獎(jiǎng)金單獨(dú)計(jì)算和合并計(jì)算分別來(lái)算呢?
請(qǐng)教一下,非常感謝!投資性房地產(chǎn)計(jì)提折舊為什么不是兩年?租金為什么不是兩年或者13個(gè)月?
公司給員工外面租的宿舍,租金記什么費(fèi)用?需要繳納個(gè)稅嗎?
您好,發(fā)現(xiàn)以往年度匯算的期間費(fèi)用有的費(fèi)用填寫(xiě)行次填寫(xiě)得不準(zhǔn)確,并沒(méi)有影響納稅,可以不做更正了嗎
員工的報(bào)銷(xiāo)都掛的其他應(yīng)收款,期末借方一直有余額,應(yīng)該怎么平帳,這樣做的話是不是會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
老師好,聯(lián)合會(huì)使用民間非營(yíng)利會(huì)計(jì)制度,請(qǐng)問(wèn)銀行賬戶(hù)管理費(fèi)支出怎么做會(huì)計(jì)分類(lèi)?
企業(yè)生產(chǎn)布利潤(rùn)太高了,計(jì)提25的打板費(fèi)正常嗎
您好,23年做匯算的時(shí)候,期間費(fèi)用物業(yè)費(fèi)錯(cuò)誤填到租賃費(fèi)行次了,當(dāng)年七月份電子稅務(wù)局已經(jīng)就匯算報(bào)表比對(duì)過(guò)了,跳出了其他的風(fēng)險(xiǎn)提示,也已經(jīng)更正處理過(guò)了,今天發(fā)現(xiàn)還有個(gè)這個(gè)錯(cuò)誤,當(dāng)時(shí)并沒(méi)有跳出這個(gè)錯(cuò)誤的風(fēng)險(xiǎn)提示,不需要再做什么處理了吧?
老師,如果購(gòu)買(mǎi)的農(nóng)產(chǎn)品,用于免稅項(xiàng)目不能抵扣會(huì)成為滯留票,為什么在填表的時(shí)候還可以按9個(gè)點(diǎn)計(jì)算扣除,深加工的話還加計(jì)扣除1個(gè)點(diǎn)呢?不是矛盾嗎
樸老師,正常就要普票,就不用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,直接有費(fèi)用了,如果就是專(zhuān)票,增值稅報(bào)表和會(huì)計(jì)分錄都該怎么處理?