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某商業(yè)企業(yè)為增值稅--般納稅人,當月發(fā)生下列經濟業(yè)務:(1)因購進商品質量有問題,退回上月從A企業(yè)購進的貨物40件,每件不含稅價500元。商業(yè)企業(yè)取得了稅務機關開具的進貨退出證明單,退貨手續(xù)符合規(guī)定:進項轉出)(2)銷售給B企業(yè)貨物-一批,不含稅價為260000元,合同約定的折扣條件為“5/10,2/20,n/30”。B企業(yè)于提貨后9天全部付清貨款。該企業(yè)以自有汽車運送上述貨物,同時向購買方收取運費2000元。(3)企業(yè)促銷開辦以1日換新業(yè)務,回收1舊電視機50臺,原價每臺3000元,換出新電視機市場價為2500元(含稅價)已知商業(yè)企業(yè)當月允許抵扣的進項稅額為100000元,除上述業(yè)務外還銷售商品取得收入2340000元(含稅價)清按要求回答下列各題:(1)計算該商業(yè)企業(yè)當期銷項稅額為萬元(2計算該商業(yè)企業(yè)當期進項稅額為_萬元計算該商業(yè)企業(yè)當期應納增值稅額為_萬元;

2022-04-02 14:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-04-02 14:44

你好! 業(yè)務1 進項稅額轉出40*500*13%=2600 業(yè)務2銷項稅額 (260000+2000/1.09)*13%=34038.53 業(yè)務3 銷項稅額50*3000/1.13*13%=17256.64

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齊紅老師 解答 2022-04-02 14:47

該商業(yè)企業(yè)當期應納增值稅額= 2600+34038.53+ 17256.64+234000/1.13*13%-100000=-55823.00602(留抵,不用交稅)

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銷項稅 1.-40*500*0.13 2.260000*0.13+2000/1.09*0.09 3.3000*50/1.13*0.13 4.2340000/1.13*0.13 進項稅100000 1.2.3.4項減進項稅等于應交增值稅
2022-04-02
你好! 業(yè)務1 進項稅額轉出40*500*13%=2600 業(yè)務2銷項稅額 (260000+2000/1.09)*13%=34038.53 業(yè)務3 銷項稅額50*3000/1.13*13%=17256.64
2022-04-02
業(yè)務1進項稅額轉出是40*500*13%=2600
2020-10-20
你好, 計算如下 業(yè)務1進項轉出=500*40*13%=2600業(yè)務2銷項稅=260000*13%=33800業(yè)務3銷項稅=2500/1.13*50*13%=14380.53當期交增值稅=14380.53%2B33800-(100000-2600)=-49219.47
2022-04-02
你好,學員,稍等一下的
2022-12-02
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