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12.某商業企業為增值稅一般納稅人,當月發生下列經濟業務: (1)因購進商品質量有問題,退回上月從A企業購進的貨物40件,每件不含 稅價500元。商業企業取得了稅務機關開具的進貨退出證明單,退貨手續符合 規定: (進項轉出) (2)銷售給B企業貨物一批,不含稅價為260 000元,合同約定的折扣條件為 “5/10,2/20,n/30”。B企業于提貨后9天全部付清貨款。該企業以自有汽 車運送上述貨物,同時向購買方收取運費2000元。 (3)企業促銷開辦以舊換新業務,回收舊電視機50臺,原價每臺3000元,換 出新電視機市場價為2500元(含稅價) 已知商業企業當月允許抵扣的進項稅額為100000元,除上述業務外還銷售商 品取得收入2340000元(含稅價) 清按要求回答下列各題: (1)計算該商業企業當期銷項稅額為__萬元 (2) 計算該商業企業當期進項稅額為__萬元 計算該商業企業當期應納增值稅額為__萬元;

2020-10-20 10:49
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齊紅老師

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2020-10-20 11:09

業務1進項稅額轉出是40*500*13%=2600

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齊紅老師 解答 2020-10-20 11:10

業務2銷項稅額的計算 260000*13%%2B2000/1.13*13%=34030.09

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齊紅老師 解答 2020-10-20 11:11

業務3銷項稅額的計算=50*3000/1.13*13%=17256.64

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齊紅老師 解答 2020-10-20 11:11

(1)計算該商業企業當期銷項稅額為__萬元 34030.09%2B17256.64%2B2340000/1.13*13%=320490.27

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齊紅老師 解答 2020-10-20 11:12

(2) 計算該商業企業當期進項稅額為__萬元=100000-2600=97400

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齊紅老師 解答 2020-10-20 11:12

計算該商業企業當期應納增值稅額為__萬元=320490.27-97400=223090.27

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業務1進項稅額轉出是40*500*13%=2600
2020-10-20
銷項稅 1.-40*500*0.13 2.260000*0.13+2000/1.09*0.09 3.3000*50/1.13*0.13 4.2340000/1.13*0.13 進項稅100000 1.2.3.4項減進項稅等于應交增值稅
2022-04-02
你好! 業務1 進項稅額轉出40*500*13%=2600 業務2銷項稅額 (260000+2000/1.09)*13%=34038.53 業務3 銷項稅額50*3000/1.13*13%=17256.64
2022-04-02
你好, 計算如下 業務1進項轉出=500*40*13%=2600業務2銷項稅=260000*13%=33800業務3銷項稅=2500/1.13*50*13%=14380.53當期交增值稅=14380.53%2B33800-(100000-2600)=-49219.47
2022-04-02
你好,學員,稍等一下的
2022-12-02
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