你好,學員 借應付職工薪酬 貸以前年度損益調整
郭老師,您剛剛發的分錄:借以前年度損益調整貸應付賬款 借應付賬款貸應付職工薪酬工資 借應付職工薪酬工資貸以前年度損益調整。 請問還需要調整2021年的匯算清繳嗎?
老師,請問:我們2021年計提的員工工資計提多了,分錄是:借:管理費用—員工工資,貸:應付職工薪酬,那現在2022年要調整以前年度損益,怎么出分錄?
老師,麻煩問一下,我去年計提工資多計提了,怎么調整。原分錄是借管理費用-工資,貸應付職工薪酬
2020年會計分錄借:管理費用-職工薪酬 主營業務成本 ---工資 貸:應付職工薪酬--工資 現在稅務部門核查到有17950元工資不實,讓調整,我的分錄借:應付職工薪酬---工資 貸:利潤分配--為分配利潤對嗎 稅務部門有說要通過以前年度損益調整,是不是分錄就是借:應付職工薪酬--工資 貸:以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 貸利潤分配--為分配利潤
2021年1月的工資計提有誤!2021年之前去年計提1000元工資分錄,借:管理費用1000貸:應付職工薪酬。今年發現有一個人是屬于研發的,所以要調整計提研發的工資計提,返回去2021年12月份,做調整分錄,借:研發支出-費用化支出-人員人工費用-工資薪金400,貸:管理費用-工資400,有沒有問題?
老師收到中國人民健康保險股份有限公司的醫療保險會計
老師收到人保醫療保險會計分錄
收到城鄉大病醫療賠款會計分錄
老師新成立的小規模納稅人簡易確認式通用報表帶出的工會經費申報繳納了本月怎么做會計分錄
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怎么聯系到大同財會院校的招生辦
老師,公司購買汽車開具的發票上的公司和后來支付車貸的公司名稱不是同一個,怎么做賬
企業注銷后,資產負債表上未分配負數,剩余一點資金為投資款虧損后的所有者權益一直未分配掉,不牽扯稅務問題了,可以暫時不處理嗎?
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
我司為外貿企業,用于出口退稅的購進發票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師,那我這里怎么選擇
不是應該調整未分配收入嗎?
未分配收入是什么意思,學員,沒有這個科目的
結轉損益,未分配利潤
你好,學員 借應付職工薪酬 貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整 貸未分配利潤