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老師,麻煩問一下,我去年計提工資多計提了,怎么調整。原分錄是借管理費用-工資,貸應付職工薪酬

2022-03-25 08:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-25 08:57

你好,還是,金額寫成負數,借管理費用-工資,貸應付職工薪酬 金額不大不要用以前年度損益

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快賬用戶5425 追問 2022-03-25 09:00

金額有點大,想調一下,怎么調整

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齊紅老師 解答 2022-03-25 09:01

金額大的話計入以前年度損益調整,沖減應付職工薪酬

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快賬用戶5425 追問 2022-03-25 09:03

我理解的是借應付職工薪酬,貸以前年度損益,這樣對嗎

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快賬用戶5425 追問 2022-03-25 09:05

如果是這樣的話,管理費用不需要沖減嗎?

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齊紅老師 解答 2022-03-25 09:09

對的。不用沖減的,去年的費用結轉了

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你好,還是,金額寫成負數,借管理費用-工資,貸應付職工薪酬 金額不大不要用以前年度損益
2022-03-25
同學,您好,今年是否可以直接改工資表了,如果可以,直接順著做下去就可以了。如果不可以,只能是去年的紅沖分錄。
2020-09-16
您好,用紅字把分錄全部紅沖。損益類科目用以前年度損益調整科目代替
2020-09-08
你好,學員 借應付職工薪酬 貸以前年度損益調整
2022-03-22
你今年差額調整就可以了,金額不大,可以借 管理費用 貸 應付職工薪酬,
2021-07-02
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