你好,學員,這個沒有問題的
老師我們公司剛剛在申請高新企業,現在要先把研發人員工資,社保、公積金歸集麻煩看一下我下面的會計分錄對不對,有沒有完整 1.計提工資: 借:研發支出-費用化支出-工資 管理費用-職工薪酬(管理人員) 貸:應付職工薪酬-職工工資 2.計提社保、公積金(研發人員) 借:研發支出-費用化支出-社保 研發支出-費用化支出-公積金 貸:應付職工薪酬-社保 應付職工薪酬-公積金 3.月末結轉費用化 借:管理費用-研究費用 貸:研發支出-費用化支出-工資 研發支出-費用化支出-社保 研發支出-費用化支出-公積金
老師,請問:我們2021年計提的員工工資計提多了,分錄是:借:管理費用—員工工資,貸:應付職工薪酬,那現在2022年要調整以前年度損益,怎么出分錄?
老師2019年發工資未計提,2021年3月調賬,借管理費用\\\\工資3000,貸,應付職工薪酬\\\\3000元,由于金額小沒有走以前年度損益調整,2021年所得稅匯算填職工薪酬調整表\\工資時這3000可要扣掉?
申請高企,去年計提的研發工資少計提了,現在調整,借:研發支出-費用化支出-人員人工費用-工資薪金,貸:以前年度損益,分錄對嗎?
2021年1月的工資計提有誤!2021年之前去年計提1000元工資分錄,借:管理費用1000貸:應付職工薪酬。今年發現有一個人是屬于研發的,所以要調整計提研發的工資計提,返回去2021年12月份,做調整分錄,借:研發支出-費用化支出-人員人工費用-工資薪金400,貸:管理費用-工資400,有沒有問題?
土地使用權的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?