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16日銷售給XH公司益明牌電磁爐一批,該商品進貨單價為200元,收到如下憑證,1.增值稅專用發票記賬聯,注明:給Xh公司益明牌電磁爐40臺,單價240元,計9600元,增值稅稅額1248元。2.發票單的記賬聯,注明:益明牌電子爐40臺已發貨3.轉賬支票存根。注明送存銀行的款項是10848元業務摘要和分錄是什么?

2022-03-21 16:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-03-21 16:10

你好! 1 借銀行存款9600*1.13=10848 貸主營業務收入9600 應交稅費…應交增值稅(銷項稅額)1248

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齊紅老師 解答 2022-03-21 16:12

2. 借主營業務成本40*200=8000 貸庫存商品8000

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齊紅老師 解答 2022-03-21 16:15

1 借庫存現金9600*1.13=10848 貸主營業務收入9600 應交稅費…應交增值稅(銷項稅額)1248 2. 借主營業務成本40*200=8000 貸庫存商品8000 3.借銀行存款10848 貸庫存現金10848 (以這一回答為準)

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齊紅老師 解答 2022-03-21 16:16

摘要: 1.現金銷售 2.結轉銷售成本 3.存現

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你好! 1 借銀行存款9600*1.13=10848 貸主營業務收入9600 應交稅費…應交增值稅(銷項稅額)1248
2022-03-21
你好請把題目完整發一下
2022-03-14
你好,是需要做這個業務的分錄嗎??
2022-03-08
你好請把題目完整發一下
2022-03-08
1、借庫存商品20000 應交稅費-進項稅額2600 貸應付賬款22600
2020-07-14
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