你好請把題目完整發(fā)一下
MX公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,該公司6月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù)1.3日,向本市YM公司進貨,取得如下憑證1.(1)增值稅專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),注明:益明牌電磁爐100臺,單價200元,價款為20000元,增值稅稅額為2600元。(2)支票存根一份,付價稅款共22600元。(3)倉庫轉(zhuǎn)來的驗收單,注明:應(yīng)收益明牌電磁爐100臺,實收100臺。根據(jù)資料編制會計分錄
MN公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,該公司6月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù):1.3日,向本市YM公司進貨,取得如下憑證:(1)增值稅專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),注明:益明牌電磁爐100臺,單價200元,價款為20000元,增值稅稅額為2600元。(2)支票存根一份,付價稅款共22600元。(3)倉庫轉(zhuǎn)來的驗收單,注明:應(yīng)收益明牌電磁爐100臺,實收100臺。
MN公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,該公司6月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù):1.3日,向本市YM公司進貨,取得如下憑證:(1)增值稅專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),注明:益明牌電磁爐100臺,單價200元,價款為20000元,增值稅稅額為2600元。(2)支票存根一份,付價稅款共22600元。(3)倉庫轉(zhuǎn)來的驗收單,注明:應(yīng)收益明牌電磁爐100臺,實收100臺。
三日向本市YM公司進貨,取得如下憑證,(1)以增值稅專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),注明益明牌電磁爐100臺,單價200元,價款為20000元,增值稅稅額為2600元。(2)支票存單一份,附件稅款共22600元(3)倉庫轉(zhuǎn)來的驗收單,注明:應(yīng)收益明牌電磁爐100臺,實收100臺。
MX公司為增值稅一般納稅人,是用增值稅稅率為13%,該公司6月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù):1.3日,向本市YM公司進貨,取得如下憑證:(1)增值稅專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)合抵扣聯(lián),注明:益明牌電磁爐100臺,單價200元,價款為20000元,增值稅稅額為2600元。(2)支票存根一份,付價稅款共22600元。(3)倉庫轉(zhuǎn)來的驗收單,注明:應(yīng)收益明牌電磁爐100臺,實收100。
老師,問下咱們進銷存軟件,是手動每日錄入還是可以導(dǎo)入的
老師你好,請問學(xué)堂有最新的所得稅匯算表及填報說明嗎
上月暫估的費用,這個月發(fā)票回來了,本月直接計借應(yīng)付賬款,貸銀行,還是需要在做一次沖回原來的暫估,在做費用
老師,199的口才課,給客戶開票類目可以是這個嗎:*現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費
老師 匯算清繳期間費用中管理費用職工薪酬包含研發(fā)費用的職工工資嗎
老師請問下, 客戶逾期支付租金, 我們要求客戶付違約金, 這個違約金我們賬面做賬務(wù)處理呀?
你好,請教下制造業(yè)做內(nèi)賬,我看到他們是整月收支分開,寫了兩張憑證,請問發(fā)票該怎么合理裝訂,銀行買配件付的款,發(fā)票附在哪里合適
企業(yè)年報,股東出資情況,認(rèn)繳,實繳,認(rèn)繳這里出資額填注冊資金,出資日期填規(guī)定的時間對嗎??不管實際的出資日期對嗎?
老師,營業(yè)外收入還有營業(yè)外支出的話需要所得稅匯算清繳調(diào)整嗎
老師,我們公司是茶咖餐飲服務(wù)有限公司,想引入新品,先其他品牌茶飲店試嘗了一部分茶水,開的餐費的發(fā)票,應(yīng)該記入什么科目呢?