您好 請問 是需要寫分錄嗎
MX公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,該公司6月發生如下經濟業務1.3日,向本市YM公司進貨,取得如下憑證1.(1)增值稅專用發票的發票聯和抵扣聯,注明:益明牌電磁爐100臺,單價200元,價款為20000元,增值稅稅額為2600元。(2)支票存根一份,付價稅款共22600元。(3)倉庫轉來的驗收單,注明:應收益明牌電磁爐100臺,實收100臺。根據資料編制會計分錄
MN公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,該公司6月發生如下經濟業務:1.3日,向本市YM公司進貨,取得如下憑證:(1)增值稅專用發票的發票聯和抵扣聯,注明:益明牌電磁爐100臺,單價200元,價款為20000元,增值稅稅額為2600元。(2)支票存根一份,付價稅款共22600元。(3)倉庫轉來的驗收單,注明:應收益明牌電磁爐100臺,實收100臺。
MN公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,該公司6月發生如下經濟業務:1.3日,向本市YM公司進貨,取得如下憑證:(1)增值稅專用發票的發票聯和抵扣聯,注明:益明牌電磁爐100臺,單價200元,價款為20000元,增值稅稅額為2600元。(2)支票存根一份,付價稅款共22600元。(3)倉庫轉來的驗收單,注明:應收益明牌電磁爐100臺,實收100臺。
三日向本市YM公司進貨,取得如下憑證,(1)以增值稅專用發票的發票聯和抵扣聯,注明益明牌電磁爐100臺,單價200元,價款為20000元,增值稅稅額為2600元。(2)支票存單一份,附件稅款共22600元(3)倉庫轉來的驗收單,注明:應收益明牌電磁爐100臺,實收100臺。
MX公司為增值稅一般納稅人,是用增值稅稅率為13%,該公司6月發生如下經濟業務:1.3日,向本市YM公司進貨,取得如下憑證:(1)增值稅專用發票的發票聯合抵扣聯,注明:益明牌電磁爐100臺,單價200元,價款為20000元,增值稅稅額為2600元。(2)支票存根一份,付價稅款共22600元。(3)倉庫轉來的驗收單,注明:應收益明牌電磁爐100臺,實收100。
2023年被稅務查整年少報收入200多萬,增值稅申報表改了,會算清繳申報表也改了,財務報表跟季度申報表要改嗎
上月計提工資跟今個月實際發放有差異,怎樣做賬最簡便
董老師好~咨詢有問題咨詢您下~
現金流量表籌資活動流入可能為負數嗎
個體工商戶開具1稅點專票,對方一般納稅人可以抵扣1稅點嘛?這樣個體工商戶需要繳納什么稅費?
老師好~咨詢下:公司裝修產生的一系列費用,一般計入什么科目?
總公司不是小微企業,稅費這一方面繳納的太高,考慮還需要使用總公司資質,這樣是注冊子公司還是分公司稅費是不受總公司影響?
資產不超5000萬享受小微企業優惠,企業剛成立,固定資產是1億,企業一直是虧損,怎么把他控制在小型微利企業
廣東個體戶去年申報了五個月的社保,一直無錢繳在產生滯納金,確實個體戶經營困難,有沒有可以撤銷的或去前臺核銷的辦理手續呢。還是一定要清繳了才能注銷?
老師:本期經營杠桿系數和下期經營杠桿系數算法一樣的吧都是基期邊際貢獻?息稅前利潤