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MN公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,該公司6月發生如下經濟業務:1.3日,向本市YM公司進貨,取得如下憑證:(1)增值稅專用發票的發票聯和抵扣聯,注明:益明牌電磁爐100臺,單價200元,價款為20000元,增值稅稅額為2600元。(2)支票存根一份,付價稅款共22600元。(3)倉庫轉來的驗收單,注明:應收益明牌電磁爐100臺,實收100臺。

2022-03-08 18:15
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-03-08 18:15

你好請把題目完整發一下

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快賬用戶km9k 追問 2022-03-08 18:17

MN公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,該公司6月發生如下經濟業務:1.3日,向本市YM公司進貨,取得如下憑證:(1)增值稅專用發票的發票聯和抵扣聯,注明:益明牌電磁爐100臺,單價200元,價款為20000元,增值稅稅額為2600元。(2)支票存根一份,付價稅款共22600元。(3)倉庫轉來的驗收單,注明:應收益明牌電磁爐100臺,實收100臺。2.8日,到銀行辦理銀行匯票一張,收到銀行簽發的“銀行匯票"及“業務委托書(回單)",注明:收款人HD公司,匯票金額40000元。3.12日,業務員持匯票到HD公司購進海達牌電話手表100臺后,交回如下單據:(1)增值稅專用發票的發票聯及

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齊紅老師 解答 2022-03-08 18:31

還是不完整咋題目完整

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你好請把題目完整發一下
2022-03-08
你好,是需要做這個業務的分錄嗎??
2022-03-08
您好 請問 是需要寫分錄嗎
2022-03-14
1、借庫存商品20000 應交稅費-進項稅額2600 貸應付賬款22600
2020-07-14
你好請把題目完整發一下
2022-03-14
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