您好 請問是要寫分錄么
MX公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,該公司6月發生如下經濟業務1.3日,向本市YM公司進貨,取得如下憑證1.(1)增值稅專用發票的發票聯和抵扣聯,注明:益明牌電磁爐100臺,單價200元,價款為20000元,增值稅稅額為2600元。(2)支票存根一份,付價稅款共22600元。(3)倉庫轉來的驗收單,注明:應收益明牌電磁爐100臺,實收100臺。根據資料編制會計分錄
MN公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,該公司6月發生如下經濟業務:1.3日,向本市YM公司進貨,取得如下憑證:(1)增值稅專用發票的發票聯和抵扣聯,注明:益明牌電磁爐100臺,單價200元,價款為20000元,增值稅稅額為2600元。(2)支票存根一份,付價稅款共22600元。(3)倉庫轉來的驗收單,注明:應收益明牌電磁爐100臺,實收100臺。
MN公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,該公司6月發生如下經濟業務:1.3日,向本市YM公司進貨,取得如下憑證:(1)增值稅專用發票的發票聯和抵扣聯,注明:益明牌電磁爐100臺,單價200元,價款為20000元,增值稅稅額為2600元。(2)支票存根一份,付價稅款共22600元。(3)倉庫轉來的驗收單,注明:應收益明牌電磁爐100臺,實收100臺。
MN公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,該公司6月發生如下經濟業務:1.3日,向本市YM公司進貨,取得如下憑證:(1)增值稅專用發票的發票聯和抵扣聯,注明:益明牌電磁爐100臺,單價200元,價款為20000元,增值稅稅額為2600元。(2)支票存根一份,付價稅款共22600元。(3)倉庫轉來的驗收單,注明:應收益明牌電磁爐100臺,實收100臺。2.8日,到銀行辦理銀行匯票一張,收到銀行簽發的“銀行匯票"及“業務委托書(回單)",注明:收款人HD公司,匯票金額40000元。3.12日,業務員持匯票到HD公司購進海達牌電話手表100臺后,交回如下單據:(1)增值稅專用發票的發票聯及抵扣聯,注明:海達牌電話手表100臺,單價320元,價款為32000元,增值稅稅額為4160元。(2)運費增值稅普通發票注明運輸費用2000元,增值稅稅額180元,已蓋“現金付訖”章。4.14日,收到銀行轉來銀行匯票多余款收賬通知,銀行匯票多余額1660元,已轉賬。5.16日,收到如下憑證,經審核無誤,同意承付:(1)銀行轉來的SH公司托收憑證,托收金額巧8200元。(2)增值稅專用發票的發票聯和
三日向本市YM公司進貨,取得如下憑證,(1)以增值稅專用發票的發票聯和抵扣聯,注明益明牌電磁爐100臺,單價200元,價款為20000元,增值稅稅額為2600元。(2)支票存單一份,附件稅款共22600元(3)倉庫轉來的驗收單,注明:應收益明牌電磁爐100臺,實收100臺。
這個勞務公司是土方建筑勞務公司
老師那勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師們你們好!小規模納稅人增值稅申報表一季度就開了一張普票-113344,稅金-1122.22元,請問申報表咋填。12月31日出票已申報,1月紅沖
用銀行存款支付房租作為公司主營業務成本,這個會計分錄怎么做?借主營業務成本 房租 貸 銀行存款 xx行 這樣對嗎?
可以幫我搞定,請打電話給我,
老師,建筑勞務小規模公司,勞務費可以約定開1%專票嗎
可以幫我搞定網上申報備案證,教我們填寫!
老師,現在補了去年10月的收入,賬上用以前年度損益調整科目調整,更正了10月的增值稅申報表,還需要更正哪些報表?
老師,A為什么錯誤?請解答
這個股東持股100%,每月在發工資。也在交社保,可以領取失業金嗎?