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1.目的:練習增值稅涉稅業務應納稅額的計算。2.資料:某企業兼有貨物生產和技術服務業務,是增值稅一般納稅人。該企業8月銷貨物金額(不含稅,下同)200萬元;購入生產貨物的原材料金額150萬元,取得了增值稅專用發票;購入送貨用三輪摩托車10臺,每臺金額2萬元,取得了增值稅專用發票注明價20萬元;當月提供技術服務收取服務費金額20萬元,為提供技術服務發生進項稅0.8萬元.要求:計算該企業當期應納的增值稅額。

2022-03-20 09:40
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2022-03-20 09:42

您好,根據題目,增值稅(200-150-20)*13%-0.8+20*6%

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您好,根據題目,增值稅(200-150-20)*13%-0.8+20*6%
2022-03-20
您好,這個有其他條件嗎
2023-10-23
1.銷售貨物金額為200萬元,這是不含稅的金額,需要計算出含稅金額。根據公式:含稅金額=不含稅金額×(1%2B稅率),其中稅率為13%,因此含稅金額=200×(1%2B13%)=226萬元。 2.購入生產貨物的原材料金額為150萬元,這是不含稅的金額,同樣需要計算出含稅金額。根據公式:含稅金額=不含稅金額×(1%2B稅率),其中稅率為13%,因此含稅金額=150×(1%2B13%)=169.5萬元。 3.購入送貨用三輪摩托車10臺,每臺金額2萬元,總價為20萬元。這是不含稅的金額,需要計算出含稅金額。根據公式:含稅金額=不含稅金額×(1%2B稅率),其中稅率為13%,因此含稅金額=20×(1%2B13%)=22.6萬元。 4.當月提供技術服務收取服務費金額為20萬元,這是含稅的金額,需要計算出不含稅金額。根據公式:不含稅金額=含稅金額÷(1%2B稅率),其中稅率為6%(題目沒有明確說明技術服務適用稅率,這里假設為6%),因此不含稅金額=20÷(1%2B6%)=18.87萬元。 5.為提供技術服務發生進項稅為0.8萬元,這是可以抵扣的進項稅。 6.根據公式:應納增值稅額=銷項稅額-進項稅額,可以計算出應納增值稅額。銷項稅額總計為226÷(1%2B13%)×13%%2B18.87×6%=29.45萬元,進項稅額總計為169.5÷(1%2B13%)×13%%2B22.6÷(1%2B13%)×13%=27.57萬元,因此應納增值稅額為29.45-27.57=1.88萬元。 所以,該企業當期應納的增值稅額為1.88萬元。
2023-10-23
你好需要計算做好了發給你
2022-03-04
你好 按照這個計算的200*13%-150*13%-20*13%-0.8?20*6%=
2023-11-17
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