您好,根據題目,增值稅(200-150-20)*13%-0.8+20*6%
1.目的:練習增值稅涉稅業務應納稅額的計算。2.資料:某企業兼有貨物生產和技術服務業務,是增值稅一般納稅人。該企業8月銷貨物金額(不含稅,下同)200萬元;購入生產貨物的原材料金額150萬元,取得了增值1.目的:練習小專用發票;購入送貨用三輪摩托車10臺,每臺金額2萬元,取得了增值稅專用發票注明價2.資料:某商業20萬元;當月提供技術服務收取服務費金額20萬元,為提供技術服務發生進項稅0.8萬元(1)購進貨中國3.要求:計算該企業當期應納的增值稅額。
1.目的:練習增值稅涉稅業務應納稅額的計算。2.資料:某企業兼有貨物生產和技術服務業務,是增值稅一般納稅人。該企業8月銷貨物金額(不含稅,下同)200萬元;購入生產貨物的原材料金額150萬元,取得了增值稅專用發票;購入送貨用三輪摩托車10臺,每臺金額2萬元,取得了增值稅專用發票注明價20萬元;當月提供技術服務收取服務費金額20萬元,為提供技術服務發生進項稅0.8萬元.要求:計算該企業當期應納的增值稅額。
某企業兼有貨物生產和技術服務業務,是增值稅一般納稅人。該企業8月銷售貨物金額(不含稅,下同)200萬元,購入生產貨物的原材料金額150萬元,取得了增值稅專用發票。購入送貨用三輪摩托車10臺,每臺金額2萬元,取得了增值稅專用發票注明價款20萬元,當月提供技術服務收取服務費金額20萬元,為提供技術服務發生進項稅0.8萬元
1.某企業兼有貨物生產和技術服務業務,是增值稅一般納稅人。該企業2022年8月銷售貨物取得不含稅的金額為200萬元;購入生產貨物的原材料不含稅的金額150萬元,取得了增值稅專用發票;購入送貨用三輪摩托車10臺,每臺不含稅的金額為2萬元,取得了增值稅專用發票價款20萬元;當月提供信息技術服務收取服務費不含稅的金額20萬元,為提供技術服務發生進項稅0.8萬元。計算該企業當期應納的增值稅額
1.某企業兼有貨物生產和技術服務業務,是增值稅一般納稅人。該企業2022年8月銷售貨物取得不含稅的金額為200萬元;購入生產貨物的原材料不含稅的金額150萬元,取得了增值稅專用發票;購入送貨用三輪摩托車10臺,每臺不含稅的金額為2萬元,取得了增值稅專用發票價款20萬元;當月提供信息技術服務收取服務費不含稅的金額20萬元,為提供技術服務發生進項稅0.8萬元。計算該企業當期應納的增值稅額。
匯算清繳,交通費,律師費,填哪里?管理費用科目累計折舊,福利費,在期間費用表哪行填寫?
老師麻煩問一下,現金流量表期末現金余額本月數和本年累計不一樣是怎么回事?本月數是正確的
甲公司的權益支付,50人,每人18萬股,可以10元買股票的期權,授予日期權公允價值8元;分三年行權(平均)預計每年都能達標,不會有人離職;第一年末股票市價15元,凈利潤15000;發行在外的普通股加權平均9000;基本每股收益多少?稀釋每股收益多少?
老師那個背書人,和承兌人有舍區別?
老師好,可我這些之前舊版本都完成了的!這里又顯示未申報,是什么意思的
農業公司租農戶的地,用專項資金建起的溫室大棚,用于農業生產,完工轉入固定資產,需不需要繳納房產稅
25年股權變更了,現在報24年的工商年報,是填變更后的股東還是原來的
房東沒有產權證的可以代開房租發票嗎?一個月兩萬五房租要交多少稅?自然人
土方工程包工合同,開具什么發票內容?建筑勞務費發票可以嗎?
法人在三家公司同時報了個稅,現在個稅匯算清繳才發現要交很多個稅,老板不愿意我現在把24年多做的那部分工資刪除更正,把其中兩個公司做上的現在改成0,我不想改24年匯算清繳,我已經做完了,我能不能把減掉的工資在25年第一季度所得稅預繳里在期間費用進行更正,通過增加幾個新員工化解掉