當期可以抵扣進項稅是150*13%%2B20*13%%2B0.8=22.90 當月銷項稅=200*13%%2B20*6%=27.20 計算該企業當期應納的增值稅額27.20-22.90=4.30
某企業兼有貨物生產和技術服務業務,是增值稅一般納稅人。該企業8月銷售貨物金額(不含稅,下同)200萬元,購入生產貨物的原材料金額150萬元,取得了增值稅專用發票。購入送貨用三輪摩托車10臺,每臺金額2萬元,取得了增值稅專用發票注明價款20萬元,當月提供技術服務收取服務費金額20萬元,為提供技術服務發生進項稅0.8萬元
1.某企業兼有貨物生產和技術服務業務,是增值稅一般納稅人。該企業2021年8月銷售貨物取得不含稅的金額為200萬元;購入生產貨物的原材料不含稅的金額150萬元,取得了增值稅專用發票;購入送貨用三輪摩托車10臺,每臺不含稅的金額為2萬元,取得了增值稅專用發票價款20萬元;當月提供信息技術服務收取服務費不含稅的金額20萬元,為提供技術服務發生進項稅0.8萬元。計算該企業當期應納的增值稅額。
某企業兼有貨物生產和技術服務業務,是增值稅一般納稅人。該企業2021年8月銷售貨物取得不含稅的金額為200萬元;購入生產貨物的原材料不含稅的金額150萬元,取得了增值稅專用發票;購入送貨用三輪摩托車10臺,每臺不含稅的金額為2萬元,取得了增值稅專用發票價款20萬元;當月提供信息技術服務收取服務費不含稅的金額20萬元,為提供技術服務發生進項稅0.8萬元。計算該企業當期應納的增值稅額。
1.某企業兼有貨物生產和技術服務業務,是增值稅一般納稅人。該企業2022年8月銷售貨物取得不含稅的金額為200萬元;購入生產貨物的原材料不含稅的金額150萬元,取得了增值稅專用發票;購入送貨用三輪摩托車10臺,每臺不含稅的金額為2萬元,取得了增值稅專用發票價款20萬元;當月提供信息技術服務收取服務費不含稅的金額20萬元,為提供技術服務發生進項稅0.8萬元。計算該企業當期應納的增值稅額
1.某企業兼有貨物生產和技術服務業務,是增值稅一般納稅人。該企業2022年8月銷售貨物取得不含稅的金額為200萬元;購入生產貨物的原材料不含稅的金額150萬元,取得了增值稅專用發票;購入送貨用三輪摩托車10臺,每臺不含稅的金額為2萬元,取得了增值稅專用發票價款20萬元;當月提供信息技術服務收取服務費不含稅的金額20萬元,為提供技術服務發生進項稅0.8萬元。計算該企業當期應納的增值稅額。
老師,一月份的報稅我已經申報了,為什么進度條才顯示25%,是哪里沒有完成嗎?
老師好,咨詢下:對方戶名是***網商銀行,摘要:企業實名認證專用,金額請勿泄露。收到金額:0.78 這是什么費用?有了解的嗎?
老師,房屋產權方可以無償捐贈給非公開基金會房屋使用權用于基金會辦公么?基金會開具慈善事業捐贈票據用于產權方抵稅?如果可以,從合規角度考慮需要注意什么?金額和面積有何要求?
老師你好,棉粕的稅率多少,開票是按免稅開還是按9%開
老師,這是報稅實操模塊里的利潤表,為什么3月份的利潤表的答案和老師講的不一樣呢?本期金額應該是3月份的,累計金額應該是1-3月份的才對呀
12月向A公司購買 X產品,向B公司購買Y產品,票未到,貨已經。暫估,借:庫存商品-X 庫存商品-Y 貸:應付賬款-A公司 應付賬款-B公司,這樣可以嗎?
老師面粉廠業務學哪個課程呢
老師,想問下個體戶綁定銀行卡已經按照流水申報個體經營所得收入了,法人能把這個款提出來私用嗎?
要是企業所得稅預繳多了,匯算時可以申請退稅嗎?要是不申請能不能放在以后抵扣嗎
金融管理部門一般是指什么部門?