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暫估的成本1000元;來的專票是不含稅金額800,稅額104元,我現在怎么做賬,怎么沖暫估

2022-03-10 13:05
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-03-10 13:06

借主營業務成本貸應付賬款這么做的嗎?

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快賬用戶4625 追問 2022-03-10 13:06

對的對的

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齊紅老師 解答 2022-03-10 13:08

借應付賬款貸,以前年度損益調整1000。 借以前年度損益調整800 應交稅費應交增值稅進項104 貸應付賬款。

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齊紅老師 解答 2022-03-10 13:08

匯算清繳需要調整200。

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快賬用戶4625 追問 2022-03-10 13:09

就是今年一月份暫估的

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齊紅老師 解答 2022-03-10 13:16

借應付帳款借主營業務成本-1000 借主營業務成本 應交稅費應交增值稅進項 貸應付帳款

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借主營業務成本貸應付賬款這么做的嗎?
2022-03-10
您好,這個的話,你就需要全部沖銷暫估,然后按照這個11和1.43 單獨做一個采購
2023-11-09
你好,你這個暫估的分錄金額有多少呢
2023-11-09
你好:沖暫估分錄: 借:主營業務成本 負數紅字 貸:應付賬款-暫估款 負數紅字 發票入賬: 借:主營業務成本 貸:應付賬款-某公司 差額不用管,結轉到本期即可!
2024-02-28
你好? 沖暫估 。借成本負數 貸 應付賬款負數等? 看你之前掛的什么科目? 對應的紅沖??
2021-01-07
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