您好,這個的話,你就需要全部沖銷暫估,然后按照這個11和1.43 單獨做一個采購
老師們,小規模6月份銷售了一張發票金額3000.00元。所銷售的銷售商品估價入庫2000.00元,11月才到采購發票1120.00元。 6月分錄: 估價入庫 借:庫存商品 2000 貸:應付賬款——暫估入賬 2000 借:應收賬款——某 貸:主營業務收入 應交稅金——增值稅 結轉成本: 借:主營業務成本 2000 貸:庫存商品 2000 11月份拿到票后分錄 借:庫存商品 -2000 貸:應付賬款——暫估入賬 -2000 按票入庫 借:借:庫存商品 1120 貸:應付賬款——暫估入賬 1120 現在還差880.00元怎么做后面的分錄?
2020年12月 暫估入庫;借 庫存商品45000/暫估入庫 貸 應付賬款45000 結轉成本;借 主營業務成本45000元/暫估商品 貸 庫存商品45000元/暫估入庫 2021年2月份收到的發票是42000元 我應該怎么寫分錄呢?
老師你好,我之前的暫估材料借庫存商品,貨應付暫估材料,但是我現在有發票回來了,那我這筆分錄又該怎么寫?怎樣去沖掉這個暫估呢?
請問:2月商品入庫發票未到,借:庫存商品(暫估),貸:應付賬款(暫估)。同時2月暫估的商品己發出,借:發出商品-暫估,貸:庫存商品(暫估)。3月收到發票分錄怎么做?(收到發票金額跟暫的全額是一致的)
上個月暫估分錄是借庫存商品10元,貸應付賬款暫估10元,借主營業務成本10元,貸庫存商品10元,這個月發票來了是不含稅11元,稅額是1.43元,現在這個月的分錄怎么寫
老師,你好,公司是一般納稅人和景區簽訂了合作,每個月的營業收入打給景區,景區扣掉分成打給公司,要求景區開票,景區不開票怎么說服?賬務怎么處理,公司賬務稅務負擔小些?
老師您好,請問一下a公司和b公司簽的合同,現在讓c幫忙付款,是不是需要簽訂委托付款協議呢
怎樣在網上變更法人、營業范圍
老師,開發票開給個人結果忘了點自然人業務了,這個咋操作,會有影響嗎?
老師,開標的時候甲方不在廠,中標單位服務完了,審計發現兩家單位不符合資格,這種情況屬于誰的責任?
老師,一個表格里涉及很多料號,品名,數量,金額,現在通過料號數據透視匯總,怎么用料號去匹配品名,這個Vlookup是怎么使用的去了?
老師,港雜費是指哪些
會計學堂里有用友財務軟件操作學習嘛
還沒做賬,購買方就把發票紅沖了,還需要做賬嗎?是不是可以視同沒有這筆收入?
老師剛注冊的公司怎么登陸國稅呀?
求分錄求分錄
借? 應付賬款暫估? 貸 庫存商品? 借 庫存商品? 11 應交稅費1.43 貸 應付賬款合計
主營業務成本不需要再沖銷?
這個應付賬款暫估和下面應付賬款合計金額不一樣?
那個不是沒跨年嗎
沒有沒有
那就是第二個合計是 11%2B1.43