同學(xué),你好 把之前暫估沖掉,按照專票正常入賬
21年暫估電費2000元,22年的,1.2月份暫估電費1000元,3月份把發(fā)票都開了出來專票47000,不含稅的,收到這些專票怎么做賬
21年暫估電費2000元,22年的,1.2月份暫估電費1000元,3月份把發(fā)票都開了出來專票47000,不含稅的,收到這些專票怎么做賬 同學(xué),你好 把之前暫估沖掉,按照專票正常入賬 分錄怎么寫 領(lǐng)導(dǎo)說,制造費用47000太多了
北京新銳電器公司暫估處理方式采用單到回沖。8月份從供應(yīng)商四川電器科技有限公司采購的304不銹鋼數(shù)量2000張、201不銹鋼材數(shù)量1500張,材料已驗收入原材料庫,到月底時未收到發(fā)票,暫估入賬,304不銹鋼暫估單價180元,201不銹鋼暫估單價120元。9月22日,收到四川電器開出的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上304不銹鋼的單價為185元張,201不銹鋼暫估單價124元,進行暫估報銷處理,確認采購成本并確認應(yīng)付賬款。這個怎么寫會計分錄?
北京新銳電器公司暫估處理方式采用單到回沖。8月份從供應(yīng)商四川電器科技有限公司采購的304不銹鋼數(shù)量2000張、201不銹鋼材數(shù)量1500張,材料已基收入原材料庫,到月底時未收到發(fā)票,暫估入賬,304不銹鋼暫估單價180元,201不銹白暫估單價120元。9月22日,收到四川電器開出的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上304不銹鋼的單價為185元張,201不銹鋼暫估單價124元,進行暫估報銷處理,確認采購成本并確議應(yīng)付賬款。這個會計分錄怎么寫?
老師好,2022年12月份支付的電費3000元,沒有發(fā)票,實際銀行支付了,2023年1月開的發(fā)票,現(xiàn)在收到了,把這筆費用放在成本里,需要暫估嗎?暫估 的會計科目是什么呢?是把暫估放在摘要里,科目不變嗎?答過的老師請不要接了
你好,老師,我公司3月發(fā)生了股權(quán)轉(zhuǎn)讓,公司法人做了變更,股權(quán)也由上一個人的股份全部轉(zhuǎn)到了另一個人的手上。新老板讓重啟一本賬,我這個要怎樣做,之前的數(shù)據(jù)是直接作為期初數(shù)據(jù)嘛?
老師,實際工作中每個行業(yè)做賬都必須有收入同時結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,收到投資公司分紅,投資工資即將注銷,賬務(wù)處理,
代賬公司用的是網(wǎng)頁版賬無憂 我公司用的是金蝶 可以導(dǎo)之前的電子賬簿嗎
請問老師,企業(yè)所得稅報表中的營業(yè)成本是所有的支出還是業(yè)務(wù)活動成本?
請教老師個問題,進口企業(yè),某一票的賬單上的付匯賬單上有貿(mào)易商補款,怎么看這個貿(mào)易商補款包不包含在完稅價格中
老師 請問一下 合同簽的輔材 可以直接開票輔材? 有同事說不能直接開輔材 說不正規(guī) 因為自己也是半路出家的會計,根本就不知道開票什么才叫正規(guī)
我公司中午就餐為個人支付4元單位支付46元,個人部分在工資里扣除,然后年底一次性交給某餐飲。個人部分:借:管理費用4貸:應(yīng)付職工薪酬4借:應(yīng)付職工應(yīng)酬4貸:其他應(yīng)收款-職工個人往來-某公司4,那我單位部分該怎樣呢?借:管理費用46貸:應(yīng)付職工薪酬-短期薪酬-福利費-非貨幣性性福利46借:應(yīng)付職工薪酬-短期薪酬-福利費-非貨幣性福利46貸?(老師這個費用我先掛帳你看我用哪個科目合適?)還有我這樣做分錄對不對
如果公司租了個人的廠房,5萬,如何讓他開票,又不交稅?
老師好!請問甲,乙公司共同出資成立了丙公司,甲公司聘用一名總經(jīng)理負責(zé)公司業(yè)務(wù)的簽字審批,那請問丙公司的日常業(yè)務(wù)由這名總經(jīng)理財務(wù)簽字審批可以嗎?總經(jīng)理在甲公司開工資,丙公司的工資表上沒有這個人。謝謝老師!
分錄怎么寫
領(lǐng)導(dǎo)說,制造費用47000太多了
同學(xué),你好 你之前的分錄是什么樣子的?
紅沖,借,制造費用2000 ? ? ? ? ? ? ?貸,其他應(yīng)付款–電費2000
紅沖,借,制造費用,1000 貸,其他應(yīng)付款1000
同學(xué),你好 紅沖 借,制造費用-2000 貸,其他應(yīng)付款–電費-2000 正常做分錄 借:制造費用47000 應(yīng)交稅費 貸:其他應(yīng)付款
紅沖完,借,制造費用電費–47000 應(yīng)交增值稅,進項6110 貸,其他應(yīng)付款53110
月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)
同學(xué),你好 你是問損益結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
制造費用結(jié)轉(zhuǎn)到哪里
在制造費用里面放著嗎
月底制造費用不是結(jié)轉(zhuǎn)成本中嗎
同學(xué),你好 制造費用一般結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本里面
那本月的成本就高了啊
領(lǐng)導(dǎo)說,電費太高,不合情理
同學(xué),你好 你之前都沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?