你好,你這個暫估的分錄金額有多少呢
老師們,小規模6月份銷售了一張發票金額3000.00元。所銷售的銷售商品估價入庫2000.00元,11月才到采購發票1120.00元。 6月分錄: 估價入庫 借:庫存商品 2000 貸:應付賬款——暫估入賬 2000 借:應收賬款——某 貸:主營業務收入 應交稅金——增值稅 結轉成本: 借:主營業務成本 2000 貸:庫存商品 2000 11月份拿到票后分錄 借:庫存商品 -2000 貸:應付賬款——暫估入賬 -2000 按票入庫 借:借:庫存商品 1120 貸:應付賬款——暫估入賬 1120 現在還差880.00元怎么做后面的分錄?
2020年12月 暫估入庫;借 庫存商品45000/暫估入庫 貸 應付賬款45000 結轉成本;借 主營業務成本45000元/暫估商品 貸 庫存商品45000元/暫估入庫 2021年2月份收到的發票是42000元 我應該怎么寫分錄呢?
老師你好,我之前的暫估材料借庫存商品,貨應付暫估材料,但是我現在有發票回來了,那我這筆分錄又該怎么寫?怎樣去沖掉這個暫估呢?
請問:2月商品入庫發票未到,借:庫存商品(暫估),貸:應付賬款(暫估)。同時2月暫估的商品己發出,借:發出商品-暫估,貸:庫存商品(暫估)。3月收到發票分錄怎么做?(收到發票金額跟暫的全額是一致的)
上個月暫估分錄是借庫存商品10元,貸應付賬款暫估10元,借主營業務成本10元,貸庫存商品10元,這個月發票來了是不含稅11元,稅額是1.43元,現在這個月的分錄怎么寫
你好,老師,我公司3月發生了股權轉讓,公司法人做了變更,股權也由上一個人的股份全部轉到了另一個人的手上。新老板讓重啟一本賬,我這個要怎樣做,之前的數據是直接作為期初數據嘛?
老師,實際工作中每個行業做賬都必須有收入同時結轉成本嗎?
老師,收到投資公司分紅,投資工資即將注銷,賬務處理,
代賬公司用的是網頁版賬無憂 我公司用的是金蝶 可以導之前的電子賬簿嗎
請問老師,企業所得稅報表中的營業成本是所有的支出還是業務活動成本?
請教老師個問題,進口企業,某一票的賬單上的付匯賬單上有貿易商補款,怎么看這個貿易商補款包不包含在完稅價格中
老師 請問一下 合同簽的輔材 可以直接開票輔材? 有同事說不能直接開輔材 說不正規 因為自己也是半路出家的會計,根本就不知道開票什么才叫正規
我公司中午就餐為個人支付4元單位支付46元,個人部分在工資里扣除,然后年底一次性交給某餐飲。個人部分:借:管理費用4貸:應付職工薪酬4借:應付職工應酬4貸:其他應收款-職工個人往來-某公司4,那我單位部分該怎樣呢?借:管理費用46貸:應付職工薪酬-短期薪酬-福利費-非貨幣性性福利46借:應付職工薪酬-短期薪酬-福利費-非貨幣性福利46貸?(老師這個費用我先掛帳你看我用哪個科目合適?)還有我這樣做分錄對不對
如果公司租了個人的廠房,5萬,如何讓他開票,又不交稅?
老師好!請問甲,乙公司共同出資成立了丙公司,甲公司聘用一名總經理負責公司業務的簽字審批,那請問丙公司的日常業務由這名總經理財務簽字審批可以嗎?總經理在甲公司開工資,丙公司的工資表上沒有這個人。謝謝老師!
暫估了好多次,麻煩老師沖一下這次暫估
沖銷借庫存商品負數 貸應付賬款負數 按照發票做賬11 借庫存商品 進項稅額 1.43 貸銀行存款12.43
應付賬款暫估和這次沖銷應付賬款是不是差一個稅額?
對就是發票還沒來的的暫估金額
沖銷借庫存商品負數 貸應付賬款負數這個金額是多少?
就是你來發票的這個金額
不含稅到金額?
對,因為你暫估的時候也沒有含稅