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2021年9月,記賬時把收了多記0.1增值稅銷項稅額少記0.1,現在夸年了,應該怎么處理賬務,分錄怎么做

2022-03-09 09:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-03-09 09:12

你好,那你的主營業務少做嗎?

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快賬用戶8341 追問 2022-03-09 09:13

少做0.1,記賬時把8寫成了9

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快賬用戶8341 追問 2022-03-09 09:14

主營業務多做0.1

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齊紅老師 解答 2022-03-09 09:14

借以前年度損益調整 貸應交稅費應交增值稅銷項做這個調整的分錄。

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齊紅老師 解答 2022-03-09 09:14

匯算清交可以減少一分錢的收入。

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快賬用戶8341 追問 2022-03-09 09:17

主要財務軟件沒有以前年度損益調整科目,不知道怎么添加,這科目是過度科目,性質不知道是支出,還是收入

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齊紅老師 解答 2022-03-09 09:18

借利潤分配未分配利潤,貸應交稅費應交增值稅銷項。

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你好,那你的主營業務少做嗎?
2022-03-09
您好 借 管理費用 -13 借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 13
2021-03-11
1.補記2021年的調整 由于之前未做處理,現在需要補記這一調整。假設該成本票涉及的是存貨成本,那么應增加存貨的同時,調整以前年度損益。 借:存貨 100,000 貸:以前年度損益調整 100,000 1.調整2021年的所得稅 由于調整了以前年度損益,因此需要相應調整所得稅。這需要根據當時的稅率計算所得稅影響額。 借:以前年度損益調整(所得稅影響額) 貸:應交稅金-應交所得稅(所得稅影響額) 1.結轉以前年度損益調整 最后,將以前年度損益調整的余額結轉到未分配利潤中。 借:以前年度損益調整(余額) 貸:利潤分配-未分配利潤(余額)
2024-04-24
您好,銷項稅額少記了9分錢,但我們的應交稅金早就調成跟申報表一致了,現在記營業外收入 借:應收 貸:營業外收入, 其實記入財務費用-現金折扣更合適(前提是這個科目累計不為借方負數)
2024-02-26
你好,現在的調整分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:以前年度損益調整—管理費用?
2022-03-04
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