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老師,我發現去年11月份增值稅進項稅額少記了13元,管理費用多記了13元,本年度怎么調整賬務?分錄怎么寫

2021-03-11 20:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-03-11 20:18

您好 借 管理費用 -13 借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 13

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快賬用戶2079 追問 2021-03-11 20:20

用不到以前年度損益調整科目嗎?

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齊紅老師 解答 2021-03-11 20:45

金額不大 不需要用以前年度損益調整科目

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您好 借 管理費用 -13 借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 13
2021-03-11
你好;? ? 那你調整即可 ; 借銷項稅? 貸以前年度損益調整- 主營業務收入;? ? 然后? 你把銷項稅借方結轉了;然后? 你這個 多做了 ; 那你多繳納了稅費嗎?
2023-08-18
你好,本年度 借應交稅費—應交增值稅—進項稅 貸工程施工—材料
2021-09-06
借:以前年度損益調整 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 同時,調整未分配利潤: 借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調整
2024-07-03
你好,正確的應該是怎么做?
2022-02-15
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