同學你好 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:以前年度損益調整
老師?請問,我上個月計提工資多計提了3000元錢,這個月實發的沒有那么多,上月計提時借管理費用~工資 貸應付職工薪酬~工資,請問多計提的這3000元要怎么進行賬務處理
我發現我去年的賬有問題,我的進項稅少計了 0.82,管理費用多計了0.82,目前公司是虧損的,我現在怎么做分錄
我發現去年的賬做錯了,公司賬上賺錢的,進項稅少計3000元,管理費用多計提3000,現在怎么調賬,怎么做分錄
老師,2020年我計提一張憑證 借生產成本 3000 應交稅費-應交增值稅-進項稅 360 應付賬款 3360 現在我發現錯了,我怎么做賬呢?
老師,我發現去年11月份增值稅進項稅額少記了13元,管理費用多記了13元,本年度怎么調整賬務?分錄怎么寫
老師,婚慶公司大額采購婚紗,可以一次入主營業務成本嗎?這樣一次入主營業務成本,如果當月收入少,成本倒掛了,可以嗎
老師,五一法定是哪天?是一天還是三天?
我們有個在建的水廠項目,完工后是自己公司銷售礦泉水,現在還沒驗收成功,發生的費用那些還是掛在在加工廠,近期買的化驗室里面的設備,金額超過一千的我是入了資產,那其他小的那些雜物我要入到哪個科目呀
快手收了稅,在個人所得稅申請退稅,查不到收稅金額怎么辦
老師,匯算清繳根據哪里的數據,填寫
請問老師,無償提供給臺灣公司一臺機器,當然沒有收匯,這樣我采購的進項怎么處理呢?
老師超額累進稅率是起征點還是免征額
出口業務,比如,進貨100萬,稅13萬 出口征稅率13%、出口退稅率13% 全部銷售完后,銷售額120萬、稅15.6萬, 最后實際退多少呢?
老師,婚慶公司注冊了個體和公司,因為開發票的比較少,只開發票的走公司,但是個體的成本票也都開到了公司,導致成本費用比較大,這樣可以嗎?
老師,3月份抵扣勾選不成功不知道,被我手動填數據強制申報了。現在有什么補救的方法嗎?可以逾期勾選抵扣嗎?
是否需要調整企業所得稅
是的 借:以前年度損益調整 貸:盈余公積 未分配利潤 應交稅費-應交所得稅
你能把完整的分錄帶金額一起寫好嗎?
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額3000 貸:以前年度損益調整3000 借:以前年度損益調整3000 貸:盈余公積3000*(1-所得稅征收率)*10% 未分配利潤3000*(1-所得稅征收率)*90% 應交稅費-應交所得稅3000*所得稅征收率