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我發現去年的賬做錯了,公司賬上賺錢的,進項稅少計3000元,管理費用多計提3000,現在怎么調賬,怎么做分錄

2021-01-21 21:23
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-21 21:25

同學你好 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:以前年度損益調整

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快賬用戶6466 追問 2021-01-21 21:29

是否需要調整企業所得稅

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齊紅老師 解答 2021-01-21 21:33

是的 借:以前年度損益調整 貸:盈余公積 未分配利潤 應交稅費-應交所得稅

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快賬用戶6466 追問 2021-01-21 22:01

你能把完整的分錄帶金額一起寫好嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-21 22:25

借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額3000 貸:以前年度損益調整3000 借:以前年度損益調整3000 貸:盈余公積3000*(1-所得稅征收率)*10% 未分配利潤3000*(1-所得稅征收率)*90% 應交稅費-應交所得稅3000*所得稅征收率

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同學你好 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:以前年度損益調整
2021-01-21
你好,去年的進項稅少計了 0.82,管理費用多計了0.82,今年的調整分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)0.82 貸:以前年度損益調整—管理費用 0.82
2021-01-21
同學你好 借:其他應收款6000 貸:以前年度損益調整-管理費用6000 然后把 以前年度損益調整 轉入未分配利潤、盈余公積、應交所得稅
2021-04-02
您好 借 管理費用 -13 借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 13
2021-03-11
你好,這個月少計提3000元就可以的。
2020-12-01
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