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老師,2020年我計提一張憑證 借生產成本 3000 應交稅費-應交增值稅-進項稅 360 應付賬款 3360 現在我發現錯了,我怎么做賬呢?

2021-01-29 18:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-01-29 18:12

您好 請問正確的應該怎么處理

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快賬用戶1016 追問 2021-01-29 18:13

就是這個憑證多做了,不應該有這個憑證的。

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齊紅老師 解答 2021-01-29 18:13

借:生產成本 -3000? 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅 -360? 貸:應付賬款 -3360?

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快賬用戶1016 追問 2021-01-29 18:15

這個跨年了,不需要經過以前年度損益調整嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-29 18:16

是成本科目 不是損益科目不需要經過以前年度損益調整

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快賬用戶1016 追問 2021-01-29 18:30

那如果,我之前的憑證是 借 生產成本 3000 管理費用 600 應交稅費-應交增值稅-進項稅 366 貸 應付賬款 3000+600+366 這個憑證多做了。我今年發現又該怎么做呢

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齊紅老師 解答 2021-01-29 18:31

管理費用600金額不大 也可以沖減當期損益的?

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快賬用戶1016 追問 2021-01-29 18:31

如果通過以前年度損益調整呢,我怎么做

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齊紅老師 解答 2021-01-29 18:33

借 生產成本 -3000? 借:以前年度損益調整 -600? 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅 -366? 貸:應付賬款 -3000-600-366=-3966 借:以前年度損益調整? ?600 貸:利潤分配-未分配利潤 600

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您好 請問正確的應該怎么處理
2021-01-29
你好,正確的應該是怎么做?
2022-02-15
你好!可以做調整分錄: 借:預付賬款— A單位360 貸以前年度損益調整360
2022-03-02
借預付賬款 貸庫存商品 應交稅費應交增值稅進項轉出
2022-06-29
你好同學,那你直接把去年做的賬沖消掉就行了,借以前年度損益調整負數,借應交稅費,應交增值稅進項稅額負數,貸應付帳款負數。
2021-04-30
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