您好 請問正確的應該怎么處理
老師,2020年我計提一張憑證 借生產成本 3000 應交稅費-應交增值稅-進項稅 360 應付賬款 3360 現在我發現錯了,我怎么做賬呢?
老師,我上個月的發票抬頭錯,已認證,需要轉出。比如借:管理費用80,借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額20,貸:應付賬款100那我現在怎么做進項轉出呢
老師 :有張憑證,借:原材料.借:應交稅費一應交增值稅,貨:其他應付款,現在發現貸方科目錯誤,應該是貸:應付帳款,會計科目怎么做
去年12月做錯一張憑證,原憑證是 借其他業務成本 360 貸:銀行存款 正確的應該是 借:預付賬款— A單位360 貸:銀行存款360 現在我發現錯了 應該怎么處理?
老師我先在發現去年有個憑證做錯了“錯誤憑證為:借應交稅費-維護城建稅 貸:稅金及附加 借:應交稅費-應交增值稅 借:稅金及附加 貸:銀行存款”;正確憑證為“借:稅金及附加 貸:應交稅費-維護建設稅 借:應交稅費-維護建設稅 借:稅金及附加(印花稅) 貸:銀行存款”我在今年應該怎么調賬呢?
老師 我想問一下會務費扣除是怎么操作的,會務費稅前扣除,他的賬務處理是什么樣的
你好,老師,之前公司車是貸款買的,一部分是公司賬戶轉的,剩余的是每月還貸款,是扣法人個人賬戶?之前的分錄是,借:固定資產 貸應付賬款-某某汽車銷售公司 現在剩余部分的本金,法人現在還清了。分錄怎么寫?貸款的利息分錄怎么寫?
老師,稅種核定技術服務,可以開現代服務嗎
老師,我們給客戶的產品代加工,然后主料是客戶提供的,就只有包裝類的紙箱是我們提供的,是預制菜,然后是生制品,那銷項稅率是13%還是9%?
公司扣了員工一筆行政扣款,從工資中扣的,原因是因為寢室衛生條件差,侵害了公司寢室衛生的扣款,這筆款要怎么入賬,做營業外收入,罰沒利得合適嗎
小規模納稅人 更正申報 第一季度 開的百分之3專票 主表應該怎么填老師
老師,再生資源公司所得稅有什么優惠沒?謝謝老師
老師好,我們從事餐飲業原材料供應商,因為商品質量問題,我們對供應商的罰款計入營業外收入,還確認銷項稅額嗎?
我們合作的一家公司是投資公司,主營商務服務。 現在簽署了一項市場推廣服務費的合同,他們說只能開3%稅率的服務費 請問,就算是小規模納稅人,能取稅務局代開6%的服務費嗎?
老師,我想問下餐飲公司,怎么做原材料的成本核算呢,分攤比例該怎么定制合理一些呢
就是這個憑證多做了,不應該有這個憑證的。
借:生產成本 -3000? 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅 -360? 貸:應付賬款 -3360?
這個跨年了,不需要經過以前年度損益調整嗎
是成本科目 不是損益科目不需要經過以前年度損益調整
那如果,我之前的憑證是 借 生產成本 3000 管理費用 600 應交稅費-應交增值稅-進項稅 366 貸 應付賬款 3000+600+366 這個憑證多做了。我今年發現又該怎么做呢
管理費用600金額不大 也可以沖減當期損益的?
如果通過以前年度損益調整呢,我怎么做
借 生產成本 -3000? 借:以前年度損益調整 -600? 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅 -366? 貸:應付賬款 -3000-600-366=-3966 借:以前年度損益調整? ?600 貸:利潤分配-未分配利潤 600