你好!可以做調整分錄: 借:預付賬款— A單位360 貸以前年度損益調整360
老師,我上個月有份憑證做錯了,錯誤分錄是: 借:銀行存款 貸:其他應付款 現在要改為: 借;銀行存款 貸:應收賬款 上月憑證已經轉訂好了,我想直接在這個月改,應該怎樣操作呢
上月發放工資憑證科目記錯了怎么辦,應該是借其他應付款,貸銀行存款 做成了借應付職工薪酬,貸銀行存款 老師請問怎么處理
去年12月做錯一張憑證,原憑證是 借其他業務成本 360 貸:銀行存款 正確的應該是 借:預付賬款— A單位360 貸:銀行存款360 現在我發現錯了 應該怎么處理?
老師,在1月份的憑證里我做了一個憑證借銀行存款,貸營業外收入(銷售稅金),但這個憑證應該是借銀行存款,貸應收賬款。我現在應該怎樣處理
老師,現發現之前月份有一筆業務科目記錯,原憑證借:銀行存款110000 貸:應收賬款110000 正確的應該是 借:銀行存款110000 貸:應收賬款30000 短期借款80000 那我可以在這個月直接做一筆更正弄月某號憑證,借:應收賬款80000 貸:短期借款80000嗎?
我的財務軟件上沒以前年度損益調整這個科目怎么辦?
可以直接貸利潤分配…未分配利潤