借:營業(yè)外收入(銷售稅金) 貸:應收賬款
老師,我上個月有份憑證做錯了,錯誤分錄是: 借:銀行存款 貸:其他應付款 現(xiàn)在要改為: 借;銀行存款 貸:應收賬款 上月憑證已經(jīng)轉訂好了,我想直接在這個月改,應該怎樣操作呢
老師你好,之前一張憑證記的,借:銀行存款 貸:應收賬款-A,本來應該是應收賬款-B,我可以現(xiàn)在直接做一張憑證,借:應收賬款-A,貸:應收賬款-B嗎?
去年12月做錯一張憑證,原憑證是 借其他業(yè)務成本 360 貸:銀行存款 正確的應該是 借:預付賬款— A單位360 貸:銀行存款360 現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)錯了 應該怎么處理?
去年一筆進款,憑證是借:銀行存款,貸營業(yè)外收入,開票之后憑證記的是,借:其他應收款,貸主營業(yè)務收入,貸應交稅費,這個在今年怎么調整啊
老師,在1月份的憑證里我做了一個憑證借銀行存款,貸營業(yè)外收入(銷售稅金),但這個憑證應該是借銀行存款,貸應收賬款。我現(xiàn)在應該怎樣處理
你好,匯算清繳職工薪酬支出納稅調整,賬載金額和實際發(fā)生額、稅收金額,填賬的哪個數(shù)
用于研發(fā)生產(chǎn)的電子設備,想把它的折舊計入主營業(yè)務成本,不經(jīng)過制造成本,可以嗎? 注:公司是裝配型生產(chǎn)企業(yè),原來的記賬方式是將零部件及外購的商品直接從庫存商品轉入生產(chǎn)成本,沒有經(jīng)過制造費用這個科目
來個詳細的老師,怎么查招投標過程圍標串標?
老師,員工1月工傷報銷5.7萬元,我入賬是 借方:管理費用-福利費5.7萬, 貸方:現(xiàn)金/銀行存款 5.7萬。 4月我將資料去社保局報銷了,社保局轉入6.1萬, 分錄是:借方:銀行存款6.1萬,借方:管理費用-6.1萬 。 分錄這樣有無錯。
請問一些掛了很長時間的應收應付,實際法人已經(jīng)收了,和付了。請問可以用其他應付款—法人平掉嗎?還是需要什么附件嗎?
老師,怎么查招投標過程圍標串標?
2024年計提獎金100,000然后再2025年三月份才申報這100,000獎金跟支付這100,000獎金,那么再填2024年匯算清繳時,職工薪酬表中賬載金額,實收金額和稅收金額應怎么填寫了?
老師 實收資本必須在2025年之前收到嗎, 還有 如果只收到一部分可以嗎
老師是不是除了固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)不動產(chǎn)以外的進項票都能參與稅負計算呢
老師 小規(guī)模企業(yè) 實收資本可以以現(xiàn)金形式收取嗎