您好,您原來做的無票收入是嗎?
請問老師收一年的服務費,開了一張發票,按12個月確認收入,收到錢 借銀行存款 貸預收賬款,開發票交增值稅 借預收賬款 貸主營業務收入 應交增值稅銷項稅額 ,之后十一個月確認收入 借預收賬款 貸主營業務收入 …這樣做對嗎?之后十一個月記賬憑證后附什么原始憑證
去年有筆差額票憑證上科目做反了本應該借:銀行存款191235,貸:主營業務收入9495.28,其他應付款181170,應交稅金-銷項稅569.72。結果金額輸錯科目變成了,借:銀行存款191235,貸:主營業務收入9495.28,其他應付款569.72,應交稅金-銷項稅181170。現在該怎么調?
老師,銀行收到5000,發票開5000,憑證可以這樣記嗎?借:應收賬款 貸:主營業務收入,借:銀行存款 貸:應收賬款,還是說直接 借:銀行存款 貸:主營業務收入?
去年一筆進款,憑證是借:銀行存款,貸營業外收入,開票之后憑證記的是,借:其他應收款,貸主營業務收入,貸應交稅費,這個在今年怎么調整啊
老師,在1月份的憑證里我做了一個憑證借銀行存款,貸營業外收入(銷售稅金),但這個憑證應該是借銀行存款,貸應收賬款。我現在應該怎樣處理
案例4.1如何選擇貨物來源某市的一家商貿公司為增值稅一般納稅人,在購貨時可以選擇以下三個渠道:是從小規模納稅人A處購進,A只能提供普通發票;是從小規模納稅人B處購進,B可以提供3%的增值稅專用發票;是從增值稅一般納稅人C處購進,C能提供13%的增值稅專用發票。假定不含稅購進價格均為1000元/噸,商貿公司購進后以不含稅1200元/噸的價格出售。商貿公司需購進1噸貨物,并日其他柏關費用為30元,企業所得稅稅率為25%。
案例4.1如何選擇貨物來源()某市的一家商貿公司為增值稅一般納稅人,在購貨時可以選擇以下三個渠道:是從小規模納稅人A處購進,A只能提供普通發票;是從小規模納稅人B處購進,B可以提供3%的增值稅專用發票;是從增值稅一般納稅人C處購進,C能提供13%的增值稅專用發票。假定不含稅購進價格均為1000元/噸,商貿公司購進后以不含稅1200元/噸的價格出售。商貿公司需購進1噸貨物,并日其他柏關費用為30元,企業所得稅稅率為25%。
案例4.1如何選擇貨物來源()某市的一家商貿公司為增值稅一般納稅人,在購貨時可以選擇以下三個渠道:是從小規模納稅人A處購進,A只能提供普通發票;是從小規模納稅人B處購進,B可以提供3%的增值稅專用發票;是從增值稅一般納稅人C處購進,C能提供13%的增值稅專用發票。假定不含稅購進價格均為1000元/噸,商貿公司購進后以不含稅1200元/噸的價格出售。商貿公司需購進1噸貨物,并日其他柏關費用為30元,企業所得稅稅率為25%。
你好老師,我們公司之前有計入債權投資800萬對外借款,但是對方公司資金鏈出問題23年逾期了,去年底回款第一筆100萬,回單上列明歸還本金(合同上列明應先歸還利息)目前沒有其他雙方補充協議,請問我們會計處理暫計入沖減本金,可以嗎?(可以用實質重于形式原則嗎)有什么制度材料支撐?謝謝請詳解
公司是房地產行業,進項稅一直抵扣不了,一直呆在待認證進項說額里,有幾個專票因用途不可以抵扣,我是需要認證再轉出,還是怎么辦?
老師,預售款掛賬上一年多了,怎么平這個賬,這個錢不用退的
老師,員工和客戶的飛機票開到一張發票,開的普票,這個普票,能抵扣嗎,只能抵扣員工的稅嗎,謝謝
老師,我們購進貨物,已支付款項200萬含稅價,他們也開具發票我們已經抵扣,現在由由于質量問題,經法院判決,我們將貨物返還給他們,他們八貨款退回給我們,賬務初核處理?我們需要繳納什么稅費? 法院還判決了對方支付我們違約金和案件受理費和保全費,計入什么科目?
所得稅匯算清繳要填寫會計準則或會計制度,請問這個要如何填寫的?咱們好像是小企業準則的,但是又不太確定
跨年度的發票,之前是稅務局代開的,還能沖紅嗎
去年的賬不是我做的,具體什么情況我不太清楚,只知道是先開的票,然后過了幾個月才進款,進款時候不知道是什么錢,就記到了營業外收入
。那您先去查看原來的帳,找到原因再處理。
原因不就是記錯科目了嗎?把應該記在其他應收款的,記在了營業外收入,今年需要去調整
。借以前年度損益調整,貸應收賬款。