你好,是其他應付款多了,銷項稅額減少了嗎?
1、收到業主繳納水費 借:銀行存款 100000 ?? 貸:其他業務收入-水費 97087.38 ?????? 應交稅費-應交增值稅-應交稅金 2912.62 2、支付自來水公司水費 ?? 借:其他業務成本 80000 ????? 貸:銀行存款? 80000 4、月末結轉應納稅金差額部分 ?? 借:應交稅費-應交增值稅? 2330.10 ???? 貸:其他業務成本 2330.10 (按向業主收取款減去付自來水或供電局(100000-80000)的差額,按銷項2912.62減掉20000/1.03*3%=582.52,等于2330.10,疫情期1%) 物業公司收到水費是這樣帳務處理嗎?還是直接 借:銀行,貸:其他應收款,支付給自來水公司是借:其他應收賬款,貸:銀行
去年有筆差額票憑證上科目做反了本應該借:銀行存款191235,貸:主營業務收入9495.28,其他應付款181170,應交稅金-銷項稅569.72。結果金額輸錯科目變成了,借:銀行存款191235,貸:主營業務收入9495.28,其他應付款569.72,應交稅金-銷項稅181170。現在該怎么調?
老師11月份做錯一筆怎么調賬呢?之前做的借:銀行存款,貸:主營業務收入,貸銷項稅,之前這筆做錯了,本來應該做借:其他應收款,貸:銀行存款
老師你好,無票收入 借:庫存現金等科目 ,貸:主營業務收入 , 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)然后再存入對公,借:銀行存款,貸:庫存現金?要做2筆?
2008年,甲公司共發生如下經濟業務:編制甲公司2008年度經濟業務的會計分錄:(1)借:銀行存款1638000貸:主營業務收入1400000應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)238000(2)借:應收賬款式702000貸:主營業務收入600000應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)102000(3)借:銀行存款102000貸:應收賬款式102000(4)借:應收票據585000貸:主營業務收入500000應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)85000(5)借:銀行存款545000財務費用40000貸:應收票據585000(6)借:銀行存款400000貸:應收票據400000(7)借:應付票據200000貸:銀行存款200000(8)借:材料采購300000應交稅費—應交增值稅(進項稅額)51000貸:銀行存款351000(9)借:原材料190000材料成本差異10000貸:材料采購200000(10)借:材料采購199600銀行存款468應交稅費—應交增值稅(進項稅額)33932貸:其他貨幣資金234000
明天要面試個文化傳媒公司,1,怎么申報納稅?2.有那些政策申報?3.怎么申報,有哪些優惠政策
審計調整后的23年存貨期末余額大于賬上24年存貨期初余額,怎么在24年調整回來?
老師,我們企業是制造風電葉片的,每支葉片需要安裝葉片后緣鋸齒裝配,降低噪音。葉片后援鋸齒裝配是采購部門從外購入的,我在2024年8月給客戶開的96支葉片后援鋸齒裝配,現在要沖紅,都需要業務部門提供什么手續呢?
老師好,2月份專管員通知我們做進項轉出,我們做了,結果三月報表上又在進項轉出那欄自動帶出這個金額,我就手動刪掉了這個金額,結果提交申報就報不過去,我點了強制提交現在就開不了票了,怎么辦呢
歐老師,個稅申報系統中出現“上年各月均有申報且全年收入不超過6萬元”,但是該員工本月離職了,下個月申報4月份工資的時候就沒有個稅,但如果沒有這個前提他是應該交稅的,這種情況我該怎么申報
老板個人私戶轉錢到公司公戶備注是寫投資款嗎
@文文老師,事業單位,2022年11月8日14.00開標,但是招標公司收到的一家公司的招標文件PDF版最終修改時間為2022年11月8日15.14,這個違法嗎?
歐老師,老板個人私戶轉錢到公司公戶備注是寫投資款嗎
公司股東給公司賬號上轉了5000元,寫的是借款,會計做賬這個能不能把他寫成股東的實收資本?
歐老師測繪費怎樣開具發票?其他老師接差評
是其他應付款變少了,銷項稅額變多了
請問該怎么調整呢
借:其他應付款 貸:應交稅金-銷項稅