你好,本年度 借應交稅費—應交增值稅—進項稅 貸工程施工—材料
老師,我們是施工企業(門窗安裝類的),買了材料直接拉到工地用,分錄可以這樣寫嗎? 借:工程施工--XX工程(項目)---直接材料 借:應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款/應付賬款
一般納稅人加工制造業,進項大于銷項會計分錄怎么做?比如這月進原材料,借:原材料100 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)13 貸:銀行存款113 銷售,借:銀行存款 33貸:主營業務收入 20應交稅費-應交增值稅(銷項)13 那接下去會計分錄怎么做?
支付的材料費,發票已經收到,還要不要走應付賬款這個科目? 借:工程施工-合同成本 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款 借:應付賬款 貸:銀行存款 這兩個分錄可不可以合并成 借:工程施工-合同成本 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款
老師好,上年度成本多記了,進項稅少記了,調賬的會計分錄怎么寫 上年度的會計分錄 借:工程施工—材料 應交稅費—應交增值稅—進項稅 貸:銀行存款
以前的會計分錄是借 庫存材料10088.5 應交稅費增值稅進項稅購貨發票 1311.5貸應付賬款。現在要把這個1311.5的進行轉出,會計分錄 怎么做材料是2021年的了
老師,有配合稅局核查的 關系出口報關單的情況說明嗎,最好是有整理報關單合同編號所屬期的這樣的表
老師你好,小規模納稅人勞務派遣3%的稅率,可以減按1%嗎
公司租廠房給別家公司分攤了水電費,收到的房租費直接做營業外收入還是其他收入
老師,我們是商貿公司銷售砂石料,利潤率多少合理呢?
老師,你們平時說的往來科目,都是什么科目
老師,飯店購買的生肉,對方開的增值稅普通發票是免稅的,請問我們飯店收到這樣的發票,是可以直接抵成本費用嗎?
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
是上年度,今年已經所得稅匯算清繳了
通過以前年度損益調整科目嗎
你好,不通過 因為以前年度損益調整科目,這個科目涉及重大會計差錯使用的,很敏感,謹慎使用
還有一個問題,就是以前年度多計提工資,今年怎么處理
幾百萬,但是今年5月份企業所得稅匯算清繳是,報表上調增了,賬務上怎么處理
還有一個問題,就是以前年度多計提工資,今年怎么處理 回答:今年沖回去 幾百萬的話,沖回去,用以前年度損益調整科目