借銷項稅額 貸進項稅額,之后完了
一般納稅人加工制造業(yè),進項大于銷項會計分錄怎么做?比如這月進原材料,借:原材料100 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)13 貸:銀行存款113 銷售,借:銀行存款 33貸:主營業(yè)務收入 20應交稅費-應交增值稅(銷項)13 那接下去會計分錄怎么做?
若買貨 借:原材料100 應交稅費,應交增值稅進項稅額13 貸:銀行存款113 賣貨: 借:銀行存款452 貸:主營業(yè)務收入400 應交稅費,應交增值稅銷項稅額52 實際要交的增值稅款:(52?13)??0.13嗎?
一般納稅人,取得收入和購買材料,增值稅怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄呢 收入: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 買材料 借:原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款
1、購進, 借:原材料 借:應交稅費-增值稅-進項稅額 貸:銀行存款等 2、 銷售, 借:銀行存款等 貸:主 營業(yè)務收入 貸:應交稅費 -增值稅-銷項稅額 3、月末計算應納稅額=本月銷項合計-進項合計,分錄 借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 4、下月15日前交納,分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 最后不是還有一個轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方有余額嗎,怎么平呢
您好 一般納稅人 收到專票的會計分錄 借:原材料 100 應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅) 13 待:銀行存款 113 借:原材料 100 應交稅費-應交增值稅(進項稅) 13 待:銀行存款 113 應該是哪個呢 還是
報統(tǒng)計局的季報財務狀況表,說我們的資產(chǎn)總計增速過高,讓我寫核實原因,這怎么寫?
所得稅匯算清繳是花錢讓審計報的,這個是調(diào)表不調(diào)賬的吧,我看到我們財務24年12月份的賬故意沒訂,不知道是干嘛? 然后還有24年的財務報表年報也沒做,這個也會有影響嗎?
老師,我們制造費用很高,我把品質(zhì)部,倉庫,車間管理人員的工資全部做到管理費用說得過去嗎
老師 建筑企業(yè) 結(jié)轉(zhuǎn)成本時一定要走合同成本部這個科目嗎?
填統(tǒng)計局報表,申報完之后,被統(tǒng)計局驗收未通過,讓我寫核實原因,說我們的資產(chǎn)總計增速過高,這怎么寫核實原因,就是真實的按報表來填的?
老師你好 補交以前年度收入和稅款的分錄直接 (收入借:應收賬款 貸:利潤分配 )(補交稅時借:利潤 貸:銀行)這樣操作可以嗎實用小企業(yè)會計準則,因為走以前年度調(diào)整損益會影響資產(chǎn)負債表和利潤表不平
老師好,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在處理使用過的固定資產(chǎn)可以按更優(yōu)惠稅率1%嗎?還是必須按3%減按2%
2023年6月注冊款30萬,實繳款寫2050年實繳,還沒繳款,一般可以幾年內(nèi)實繳。已經(jīng)有未分配利潤100萬。
填統(tǒng)計局報表,申報完之后,被統(tǒng)計局驗收未通過,讓我寫核實原因,說我們的資產(chǎn)總計增速過高,這怎么寫核實原因,就是真實的按報表來填的?
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結(jié)轉(zhuǎn)進項、銷項是什么意思
平掉增值稅三級科目