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您好 一般納稅人 收到專票的會計分錄 借:原材料 100 應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅) 13 待:銀行存款 113 借:原材料 100 應交稅費-應交增值稅(進項稅) 13 待:銀行存款 113 應該是哪個呢 還是

2024-04-11 19:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-04-11 19:31

您好,咱公司的進項稅特別多,月度申報時不用全部勾的話就用第2個分錄哈 這樣增值稅申報主表不會有大金額的留抵稅,退稅也有查賬風險的 先做到 借:應交稅費-待認證進項稅額,需要勾選的月份 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費-待認證進項稅額

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快賬用戶4789 追問 2024-04-11 19:37

老師 常用的是哪個會計分錄呢 體現專業度的應該是哪個會計分錄呢

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齊紅老師 解答 2024-04-11 19:40

朋友您好,這2個分錄根本沒有專業度,應交稅費-待認證進項稅額 在稅法書上還不是這么用的,只是我們用得比較順,也為了避免退稅的麻煩,純經驗 (6)“應交稅費——待認證進項稅額”科目(處于待認證狀態的進項稅額,認證后轉入進項稅額) 核算一般納稅人由于未經稅務機關認證而不得從當期銷項稅額中抵扣的進項稅額:已取得增值稅扣稅憑證、準予從銷項稅額中抵扣,但尚未經稅務機關認證的進項稅額;已申請稽核但尚未取得稽核相符結果的海關繳款書進項稅額。

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您好,咱公司的進項稅特別多,月度申報時不用全部勾的話就用第2個分錄哈 這樣增值稅申報主表不會有大金額的留抵稅,退稅也有查賬風險的 先做到 借:應交稅費-待認證進項稅額,需要勾選的月份 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費-待認證進項稅額
2024-04-11
你好?實際業務可以這樣處理
2024-11-10
借銷項稅額 貸進項稅額,之后完了
2020-09-27
就按照第一方案處理就行。
2021-11-06
你好,不是,是(52-13)這樣計算不用再乘稅率
2021-08-12
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