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去年一張專票記賬時,進項稅額直接計入了“應交稅費—應交增值稅(進項稅額)” 沒有記(待認證進項稅額),現在發現內外系統增值稅賬不平,怎么處理?

2021-01-15 13:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-01-15 13:29

你好? ? 你的意思 是沒有認證 你跑去做進項稅了 是嗎 。 那你現在認證了么有??

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快賬用戶9078 追問 2021-01-15 13:30

去年這張票已經認證了

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快賬用戶9078 追問 2021-01-15 13:31

我們是金融機構,有核心系統和財務系統兩套

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快賬用戶9078 追問 2021-01-15 13:32

相當于核心系統多認證一次進項稅額

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快賬用戶9078 追問 2021-01-15 13:32

核心系統的應交增值稅就少了

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齊紅老師 解答 2021-01-15 13:37

?你好? ? 那你認證了就正常做進項稅去處理。這個是對的哦。? ?

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快賬用戶9078 追問 2021-01-15 13:42

不對,系統里多記了一次進項稅額

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快賬用戶9078 追問 2021-01-15 13:43

去年系統多記了進項稅額今年賬務怎么處理

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齊紅老師 解答 2021-01-15 13:43

?你好你說的系統 是稅務系統還是財務軟件系統 。? 如果你們是核心系統這個我沒有用過的。? ??

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快賬用戶9078 追問 2021-01-15 13:44

如果去年自己多記了一筆進項稅額,實際上沒有對應的專票,現在怎么處理

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齊紅老師 解答 2021-01-15 13:47

?你好? ? ? 沒有的話。賬做紅沖:? ? ?去年怎么做分錄的? ? ?把進項稅計入成本或者費用 去或者是紅沖 。? 看你實際 有這個業務沒有。? ?

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快賬用戶9078 追問 2021-01-15 13:54

現在交增值稅的話我們核心系統與稅務系統金額不一致,即使現在做紅沖的話,只能影響下個季度交增值稅,去年四季度的增值稅怎么處理

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齊紅老師 解答 2021-01-15 13:56

?你好? ? ? 你這個是么有損益科目的。 你就正常處理? 科目就行了。如果涉及了損益科目 還得走以前年度損益調整來處理? ? 成本或者費用的。? ?

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快賬用戶9078 追問 2021-01-15 14:04

現在增值稅科目怎么入賬的,待認證進項稅額和進項稅額的區別

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齊紅老師 解答 2021-01-15 14:08

?你好 待認證 你收到了發票暫時不認證走這個科目。? ?進項稅是收到發票認證后就一定走這個進項稅處理。? ?

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你好? ? 你的意思 是沒有認證 你跑去做進項稅了 是嗎 。 那你現在認證了么有??
2021-01-15
做待認證 認證之后轉進項稅額
2022-05-02
同學, 這個情況是要改賬的。 你這個分類正確: 借:管理費用-辦公費 紅字, 借應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
2021-04-20
你好,是的,是先計入應交稅費—待認證進項稅額
2020-08-21
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費應交增值稅進項。
2020-12-08
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