你好? ? 你的意思 是沒有認證 你跑去做進項稅了 是嗎 。 那你現在認證了么有??
老師,請問一下如果我取得了增值稅進賬發票,但我還不想認證,是不是記:應交稅費—待認證進項稅額,而不是直接記應交稅費—應交增值稅—進項稅額
老師,3月份記到待抵扣進項稅額,6月份認證抵扣,可6月份賬上沒有把待抵扣進項稅額轉到進項稅額,現在要調整怎么調?借:應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
去年一張專票記賬時,進項稅額直接計入了“應交稅費—應交增值稅(進項稅額)” 沒有記(待認證進項稅額),現在發現內外系統增值稅賬不平,怎么處理?
老師,我四月份收到好多張專票,我四月記賬時是借:應交稅費--待認證進項稅額220元、320元,420元,100元,160元,分五筆記了賬,現在五月份,我要進入稅局平臺去認證這些票,我這個月是不是統一登記為一筆金額,借應交稅費--應交增值稅-進項稅額1220元,貸應交稅費-待認證進項稅額1220元。
老師/:coffee,我們公司沒有收入,收到了進項發票,我記賬記在了“應交稅費—待認證進項稅額”里,暫時二個月內不會有收入的話,我需要把進項發票認證了,計入“應交稅費——應交增值稅(進項稅額)”里嗎?
老師請問稅務局系統申報的房產稅和城鎮土地使用稅表格中的計稅依據一欄數據怎么算的
老師,公司里有5人,其中有一人的保險費全部都是公司交的,剩下4人的保險是公司交部分,個人交部分。那憑證應該怎么寫
老師您好!我想問一下,公寓出租可以開經營租賃,房租租賃嗎
1.上年度銷售發票漏記一張,本年度會計憑證怎么補入。 2.上一年度重復計入收入,會計分錄怎么做? 憑證:借:銀行存款48萬(沒錯) 貸:主營業務收入48萬(多記)
請教老師,國家稅務總局公告2023年第1號,自2023年1月1日起至2023年12月31日,允許生活服務業納稅人按照當期可抵扣進項稅額加計10%抵減應納稅額,這個政策現在還有沒有了,謝謝!
老師,您好!建筑安裝企業的工程造價怎么做?
老師,我們去年開票給上游,現在要充紅,有沒有影響,我們是不是就多交稅了
老師,小規模納稅季報30萬免稅,如我公司小規模納稅,開了票額度40萬,專票開了20萬,普票開了20萬,專票開多少交多少,那普票按多少額度交稅呢
我們公司項目分包方是包工包料 發票是我們公司取得 平時他們把錢用個人賬戶轉到公司賬戶 然后付出去購買材料 發票我們取得 這個個人的款后面要還回去嗎 還是怎么弄 寫個委托代采協議可以嗎
老師,公司是一般納稅人要開發票,怎么計算進項票夠不夠用?
去年這張票已經認證了
我們是金融機構,有核心系統和財務系統兩套
相當于核心系統多認證一次進項稅額
核心系統的應交增值稅就少了
?你好? ? 那你認證了就正常做進項稅去處理。這個是對的哦。? ?
不對,系統里多記了一次進項稅額
去年系統多記了進項稅額今年賬務怎么處理
?你好你說的系統 是稅務系統還是財務軟件系統 。? 如果你們是核心系統這個我沒有用過的。? ??
如果去年自己多記了一筆進項稅額,實際上沒有對應的專票,現在怎么處理
?你好? ? ? 沒有的話。賬做紅沖:? ? ?去年怎么做分錄的? ? ?把進項稅計入成本或者費用 去或者是紅沖 。? 看你實際 有這個業務沒有。? ?
現在交增值稅的話我們核心系統與稅務系統金額不一致,即使現在做紅沖的話,只能影響下個季度交增值稅,去年四季度的增值稅怎么處理
?你好? ? ? 你這個是么有損益科目的。 你就正常處理? 科目就行了。如果涉及了損益科目 還得走以前年度損益調整來處理? ? 成本或者費用的。? ?
現在增值稅科目怎么入賬的,待認證進項稅額和進項稅額的區別
?你好 待認證 你收到了發票暫時不認證走這個科目。? ?進項稅是收到發票認證后就一定走這個進項稅處理。? ?