你好,是的,是先計入應交稅費—待認證進項稅額
老師,現在新成立的一般納稅人企業還有輔導期嗎?如果我取得了增值稅進項發票,但還不想認證,是不是要記:借:應交稅費—待認證進項稅額,而不是直接記:應交稅費—應交增值稅—進項稅額?
老師,請問一下如果我取得了增值稅進賬發票,但我還不想認證,是不是記:應交稅費—待認證進項稅額,而不是直接記應交稅費—應交增值稅—進項稅額
老師,待認證進項稅額,是放到應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額,還是應交稅費-待認證進項稅額?
老師,請問一下那個 未認證的進項稅額,是應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額 還是應交稅費-待認證進項稅額 啊
老師,我們是商貿公司,每月采購的進項發票有很多,但是月底認證不是全部認證,認證的發票記入到借庫存商品,應交稅費,應交增值稅-進項稅額,那不認證的發票是怎么記呢,是記到借庫存商品,應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額么
老師,我們是建筑公司,3月開了100萬的3%的專票,4月需要沖紅100萬,開16萬普票,這樣的話,稅務局會打電話來詢問緣由么?
關于員工的扣款問題咨詢 請問,針對員工的失誤,公司先對外賠償后,在扣去員工的相應績效的,這個怎么賬務處理,借:其他應收款 貸:銀行存款 借:銀行存款 貸:其他應收款, 但是如果實務中,是直接在員工的工資里面扣減的呢,非員工在支付給回公司賠款的呢,那么這個是否可以在發放工資的時候直接在分錄 借:應付職工薪酬 貸:其他應收款 銀行存款,這樣體現呢?
老師,銷項不含稅金額66917.42進項不含稅金額64967.57,現在算進項票還缺多少,怎么算啊
@郭老師,一般建議月底最后一天開發票嗎
我司是物業公司,充電樁公司在我小區投放充電設備,我司怎么開票給充電樁公司
老師您好,采購員做的采購訂單,金額頻繁出錯,這個該是財務負責監督改正的嗎?
總公司和分公司是統一納稅,總公司撥付給分公司2萬元,總公司怎么做分錄,這個錢不需要還
老師,員工出發的差旅費668.6(高速路費發票269.60,399元的早餐和住宿沒有發票沒有發票只有微信支付截圖),報銷了,怎么記賬?沒有發票的部分費用能稅前扣除嗎?
酒精都不是消費稅的稅目 為啥準許抵扣啊
老師您好,財務有義務核對倉庫入庫,與采購入庫金額嗎?