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增值稅小規模納稅人。本月普票10萬。專票一萬。10萬免增值稅及附加稅。請問老師,嗯,正常的收入分錄已經做了。借銀行存款,貸主營業務收入,應交稅費應交增值稅。剩下的會計分錄如何做,減免稅。還有計提附加稅。計提附加稅的分錄時候是否需要考慮增值稅減免,還是可以直接用專票的數來算直接寫分錄。謝謝老師

2022-03-08 14:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-08 14:27

你好,減免增值稅的分錄 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業外收入 計提附加稅的分錄時候需要考慮增值稅減免,如果不繳納增值稅,不需要計提附加稅。 普票免征,開具專票的,直接按照專票的數來寫計提附加稅的分錄就可以。 借:稅金及附加 貸:應交稅費-應交城建稅/教育費附加/地方教育費附加

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快賬用戶6563 追問 2022-03-08 15:08

也就是說免征的10萬增值稅部分。的不加稅。也需要做減免稅的分錄嗎?借應交稅費應交教育費附加,貸營業外收入。是這意思嗎老師

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齊紅老師 解答 2022-03-08 15:11

如果不繳納增值稅,不需要計提附加稅,不需要做減免附加稅的分錄。

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快賬用戶6563 追問 2022-03-08 15:26

我就繳納專票的,附加稅。普票的那個附加稅減免根本就不用處理,是這意思老師

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齊紅老師 解答 2022-03-08 15:35

是的,是這個意思,理解完全正確。

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快賬用戶6563 追問 2022-03-08 15:36

好的,謝謝您,非常感謝。!

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齊紅老師 解答 2022-03-08 15:45

不客氣,祝工作順利

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快賬用戶6563 追問 2022-03-09 10:39

沒舍得關掉,感覺您解釋的特別到位,遇到您很幸運,上次也是您幫我答疑解惑的。老師。還想請教您一個問題。咱們現在用友軟件做賬,我做完賬怎么檢查自己做的到底對不對呢?軟件肯定是平了,可以正常結賬。但是有些錯誤是軟件發現不了的。自己需要做些什么工作才能把這種錯誤減少到最小呢,謝謝您。

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齊紅老師 解答 2022-03-09 10:41

月末結賬后,將科目余額表勾選至末級,挨個與業務實際數進行檢查,比如科目余額表里的庫存現金和銀行存款,那么就和銀行對賬單以及你盤點的現金數進行核對等等。

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快賬用戶6563 追問 2022-03-09 10:50

老師,也就是我自己要把比方說當月的主營業務收入做一張表格。跟系統的科目余額表進行核對是這意思不

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齊紅老師 解答 2022-03-09 10:57

當月的主營業務收入不需要做一張表格,直接在稅控盤里面打印出來,與系統里的科目余額表進行核對就可以。

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快賬用戶6563 追問 2022-03-09 10:59

那比分說管理費用呢,我是不是需要把當月發生的做個表格。然后跟科目余額表核對。還是直接拿著每張支出單,再對一遍阿

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齊紅老師 解答 2022-03-09 11:28

把費用類的當月發生額做表格,工作量比較大,一般主要核對的是資產類和負債類

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你好,減免增值稅的分錄 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業外收入 計提附加稅的分錄時候需要考慮增值稅減免,如果不繳納增值稅,不需要計提附加稅。 普票免征,開具專票的,直接按照專票的數來寫計提附加稅的分錄就可以。 借:稅金及附加 貸:應交稅費-應交城建稅/教育費附加/地方教育費附加
2022-03-08
你好,專票需要交的稅增值稅需要轉到未交增值稅
2024-07-15
同學,你好,不用計提附加,附加一定是在有增值稅的情況下才計提,你都不交所以沒有。
2021-10-09
如果小規模納稅人季度銷售額超過?30?萬需繳納增值稅,通常需要進行以下賬務處理: 確認增值稅: 借:主營業務收入 貸:應交稅費?—?應交增值稅 計提附加稅: 借:稅金及附加 貸:應交稅費?—?應交城市維護建設稅 貸:應交稅費?—?應交教育費附加 貸:應交稅費?—?應交地方教育附加 對于小規模納稅人,一般不需要做?“借應交稅費?—?應交增值稅,貸應交稅費?—?未交增值稅”?這個分錄。因為小規模納稅人的增值稅核算相對簡單,在實際繳納增值稅時,直接借記?“應交稅費?—?應交增值稅”,貸記?“銀行存款”?即可。
2024-09-04
您好,你主營業務成本的貸方是庫存商品這個就可以的
2023-08-28
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