您好,你主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的貸方是庫(kù)存商品這個(gè)就可以的
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人是不是每月收入小于10萬(wàn)并且開(kāi)了發(fā)票做分錄是不是借銀行,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅減免稅額,然后結(jié)轉(zhuǎn)借減免稅額,貸營(yíng)業(yè)外收入
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)老師小規(guī)模季度報(bào)稅不超30萬(wàn)不交增值稅,做分錄借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,然后借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸營(yíng)業(yè)外收入(增值稅減免),那這是本月就轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入呢?還是季度報(bào)稅時(shí)才3個(gè)月一起轉(zhuǎn)呢?
小規(guī)模納稅人3%普票免征增值稅會(huì)計(jì)分錄怎么做?借:銀行,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,然后季度申報(bào)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入。 還是直接借:銀行,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,是按哪種做??
老師請(qǐng)問(wèn)一下,小規(guī)模開(kāi)了10萬(wàn)的普票,一般做賬都怎么做,做賬是就做收入,減免增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)成本嘛 分錄怎么寫(xiě)呢 是借銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-增值稅減免 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 還有什么?
老師,你好,小規(guī)模公司當(dāng)月收費(fèi)當(dāng)月開(kāi)票分錄是不是這樣寫(xiě),1.借銀行,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅,2.借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸 應(yīng)交增值稅-減免稅額,3.結(jié)轉(zhuǎn)減免稅額借 應(yīng)交增值稅-減免稅額,貸 營(yíng)業(yè)外收入
老師,那選擇差額征收,但開(kāi)進(jìn)來(lái)的發(fā)票對(duì)應(yīng)不到相應(yīng)的項(xiàng)目怎么辦,可以混淆扣除嗎
500以下無(wú)票支出,有收據(jù),需要納稅調(diào)增嗎
感覺(jué)差額納稅可以扣除分包款和材料成本票等,和抵扣進(jìn)項(xiàng)差不多啊
老師,都選擇了簡(jiǎn)易計(jì)稅,取得固定資產(chǎn)的專票還怎么抵扣啊,沒(méi)有一般計(jì)稅的項(xiàng)目啊
王老師為什么我開(kāi)了一張紅字發(fā)票我看不到,但是之前開(kāi)的就看的到,什么原因
老師那如果選擇差額征收,是不是要求對(duì)方給我們開(kāi)普票就可以了,就沒(méi)有必要專票了
請(qǐng)郭老師回答一下我的問(wèn)題,其他人不要接,接了也請(qǐng)退回
樸老師,如果收了其他單位的貨款,歸還給法人了,分錄是不是這樣,借:其他應(yīng)付款 貸:應(yīng)收賬款
老師那取得的費(fèi)用類的發(fā)票再差額開(kāi)票的時(shí)候不能扣除是吧
老師,我是高級(jí)暢學(xué)學(xué)員,馬上要初考了,沒(méi)有刷題的嗎?
好的,是不是就這幾筆分錄呢
對(duì)的,這個(gè)就可以的
好的,老師我明白了
嗯嗯理解了就好的