你好,沖紅的分錄跟1月份一樣,金額變成負(fù)數(shù)
老師,我3月份有一張進(jìn)項發(fā)票,當(dāng)時做,借:庫存商品 借:應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸 :銀行存款,7月份發(fā)現(xiàn)開錯發(fā)票,讓供應(yīng)商紅沖并開具正確發(fā)票,那這個月應(yīng)該怎么紅沖,主要是分錄怎么寫
老師好,5月開的普票,后來客戶要專票,現(xiàn)在12月份沖動本張發(fā)票,請問老師如何寫分錄呢?當(dāng)初開發(fā)票時,寫的分錄是借:應(yīng)收賬款 12350 貸:主營業(yè)務(wù)收入 12227.72 應(yīng)交稅費(fèi)~銷項稅 122.28
12月一張專票信息開錯了(借;現(xiàn)金1600 銀行1600貸主營業(yè)務(wù)收入3168.32 應(yīng)交增值稅31.68)1月費(fèi)忘記紅沖了,在2月份紅沖了。1月開了一張正確的(此時1月份的這張發(fā)票怎么入賬)
老師好,我一月份發(fā)票,做的是借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅,一月份已經(jīng)申報納稅,三月份我要紅沖所有的發(fā)票,紅沖分錄如何寫,稅務(wù)上已經(jīng)繳納增值稅,附加稅,請問稅務(wù)如何調(diào)整,如何寫分錄,感謝老師解答
老師好,我今年1月份開的發(fā)票開錯了,現(xiàn)在要全紅沖,再開出來,一月份分錄寫的是借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,現(xiàn)在是,3月份我要紅沖發(fā)票,這個分錄怎么寫,開具的正確發(fā)票如何寫分錄
我司為外貿(mào)企業(yè),用于出口退稅的購進(jìn)發(fā)票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規(guī)模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔(dān)這個怎么工資個個稅做會計分錄?
因為預(yù)算有的超標(biāo),然后需要進(jìn)行調(diào)整,但我們老師說調(diào)預(yù)算稅金現(xiàn)在是3%,預(yù)算的時候是6%,也得調(diào)這句,我不太懂,那經(jīng)費(fèi)決算的時候,稅金應(yīng)該是多少?
老師,有公司收了很多發(fā)票和開了很多發(fā)票,但是大部分都沒有相應(yīng)的流水。有發(fā)票的沒流水,有流水的沒發(fā)票。?是不是屬于虛開虛列,有發(fā)票的沒流水要么就沖法人的其他應(yīng)付款,或者就是掛應(yīng)付賬款,有流水沒發(fā)票的,收的就記預(yù)收,支的計入預(yù)付,員工的就計入其他應(yīng)收款??先這樣處理可以嗎
小規(guī)模納稅人發(fā)現(xiàn)去年的憑證中:主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模 的金額做反了怎么辦
老師那營業(yè)外支出都需要納稅調(diào)增嗎?無票的支出計入其他應(yīng)收款,只是沒有取得發(fā)票也算營業(yè)外支出嗎
老師,取得不了發(fā)票的其他應(yīng)收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調(diào)增啊
你好,請問內(nèi)賬,這筆分錄怎么寫?
老師,做休閑食品,面試食品銷售公司總賬會計要注意什么?
銀行賬款也寫成負(fù)的嗎,可是銀行賬款已經(jīng)收到了啊
紅沖分錄,借:銀行存款-113.貸主營業(yè)務(wù)收入-100,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-13 這樣寫嗎?然后在開出來正數(shù)發(fā)票,重新填寫正數(shù)分錄?
嗯,是接著重新開,可以沖減銀行存款。如果不是接著開,銀行存款已經(jīng)收到,這里得用應(yīng)付賬款或者應(yīng)收賬款代替
老師,因為只是把分類酒寫成了酒精,其他都沒錯,紅沖后,需要重新開具,不退款,不用沖成本了吧,那稅額都不用調(diào)整了吧
嗯,稅金不用調(diào)整,開錯品名不影響結(jié)轉(zhuǎn)品種的成本那?如果不影響就不需要處理成本