借,在途物資200*90+300*40 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)3900 貸,應付票據
企業開出并承兌半年期、面值35100元的商業承兌匯票一張,用于購買甲、乙兩種材料。其中,甲材料,200公斤、單價90元,乙材料300公斤、單價40元。增值稅率13%、增值稅進項稅額3900元。甲、乙兩種材料已運達企業但尚未驗收入庫。 分錄怎么寫?老師
企業開出并承兌半年期面值35100元的商業承兌匯票,一張榮譽購買甲乙兩種材料,其中,甲材料200公斤,單價,90元一材料300公斤,單價40元增值稅進項稅額5100元,甲乙兩種材料已運達企業,但尚未驗收入庫會計分錄怎么寫?
2.購入甲材料15000公斤,單價2元,乙材料20000公斤,單價3元,增值稅率13%,全部款項已從銀行存款中支付,材料未到。2.從方正公司購進甲材料價款50000元,增值稅進項稅額8500元,款已支付,材料在運輸途中。老師這兩個分錄的借方都寫在途物資可以嗎?
3日,簽發商業承兌匯票一張,從鼎盛公司購進甲、乙兩種材料。其中甲材料200公斤,單價90元;乙材料300公斤,單價40元;增值稅進項稅額3900元,材料尚未到達。求會計分錄?
某日,簽發商業承兌匯票一張,從鼎盛公司購進甲、乙兩種材料。其中,甲材料200公斤,單價90元;乙材料300公斤,單價40元;增值稅進項稅額3900元,材料尚未到達。求會計分錄?次日,用銀行存款支付上述甲、乙兩種材料,不含稅運費5000元(運費按材料重量比例進行分配;取得增值稅專用發票,增值稅稅率為百分之十三。)上述甲乙兩種材料到達并驗收入庫。求會計分錄?
用友u8的企用薪資管理子系統建立工資帳套選錯了怎么重新設置
店鋪裝修,對方開具的發票應該是什么稅收編碼?
老師你好,本人已退休,月退休收入2100元,又兼職了5家企業代賬會計辦稅人員總共收入為3000元,合計月收入5100元請問。說5月1號會計人員現在不允許兼職了(除非是代理記賬公司自己成立或者是掛靠),申報工資可以作為職員申報為勞務報酬,如果一年我的收入增值為36,000,請問我需要繳納個稅嗎?是不是按扣除6萬處理不繳納?6萬算不算綜合申報率退休工資合計額算嗎
老師您好 成本調減了100 對應資產負債表應該怎么調整?
老師這個公司股權結構上就有別的公司股份,但是沒實繳這要選是嗎
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老師我們是裝修公司,我們之前進的浴室柜樣品壞了,不能用了,該怎么做賬。
報送的資產負債表,應收賬款貸方的調到預收賬款,其他應付款借方的調到其他應收款借方對嗎?必須要將負數調節嗎
老師,我們是建筑公司的分公司,2024年12月暫估了275萬的成本,當時是小規模納稅人,2025年1月升為了一般納稅人,我們現在開的專票沖抵之前的275暫扣可以么?
老師,紅沖上月開的票,順序怎么走,先讓對方開具紅字信息確認單對嗎
用銀行存款支付上述甲、乙兩種材料,不含稅運費5000元(運費按材料重量比例進行分配;取得增值稅專用發票,增值稅稅率為百分之十三。)上述甲乙兩種材料到達并驗收入庫。求會計分錄?
借,原材料-甲200*90+2000 原材料-乙300*40+3000 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)5000*13% 貸,在途物資 銀行存款