你好 借:在途物資—甲材料? 200*90??, ? ? 在途物資—乙材料??300*40 ? ? 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)5100,? ? ?貸:應付票據??35100
企業開出并承兌半年期、面值35100元的商業承兌匯票一張,用于購買甲、乙兩種材料。其中,甲材料,200公斤、單價90元,乙材料300公斤、單價40元。增值稅率13%、增值稅進項稅額3900元。甲、乙兩種材料已運達企業但尚未驗收入庫。 分錄怎么寫?老師
企業開出并承兌半年期面值35100元的商業承兌匯票,一張榮譽購買甲乙兩種材料,其中,甲材料200公斤,單價,90元一材料300公斤,單價40元增值稅進項稅額5100元,甲乙兩種材料已運達企業,但尚未驗收入庫會計分錄怎么寫?
3日,簽發商業承兌匯票一張,從鼎盛公司購進甲、乙兩種材料。其中甲材料200公斤,單價90元;乙材料300公斤,單價40元;增值稅進項稅額3900元,材料尚未到達。求會計分錄?
某日,簽發商業承兌匯票一張,從鼎盛公司購進甲、乙兩種材料。其中,甲材料200公斤,單價90元;乙材料300公斤,單價40元;增值稅進項稅額3900元,材料尚未到達。求會計分錄?次日,用銀行存款支付上述甲、乙兩種材料,不含稅運費5000元(運費按材料重量比例進行分配;取得增值稅專用發票,增值稅稅率為百分之十三。)上述甲乙兩種材料到達并驗收入庫。求會計分錄?
企業開出并承兌半年期、面值35100元的商業承兌匯票一張,用于購買甲、乙兩種材料。其中甲材料200公斤、單價90元,乙材料300公斤、單價40元,增值稅進項稅額5100元。甲、乙兩種材料已運達企業但尚未驗收入庫
老師,去年項目甲方罰款2000,直接從工程款扣除,這2000應計入什么科目?營業外支出?能否所得稅前扣除?
老師好,公司為員工支付的個稅,匯算清繳時需要調增,請問在A105000表中,放在第14行與取得收入無關的支出(圖一),還是放在第17行其他(圖二)?
老師,請問甲公司對外投資A公司10萬,并且已實繳10萬,后面A公司嚴重虧損,甲公司便將對A公司的股權0元轉讓給另一家公司。 甲公司原會計分錄:借:長投 貨:銀存 那現在甲公司應該如何進行會計處理?
老師您好,我們公司是賣車的,現在收了一天二手車34.5萬,這個車子是事故車修了保險公司可以賠20萬,但是修好的車子只能賣21萬,這樣導致我收車跟賣車差了13.5萬,加了保險公司理賠總的是不虧的,那我賬務處理要怎么做比較好,能不能把修理的不要做收入先把13.5萬直接對沖掉
請問企業股權轉讓,轉讓需要繳納的企業所得稅可以用以前年度虧損彌補嗎?
老師您好,匯算清繳職工薪酬賬載金額填寫的時候也要把社保和福利費加進去填寫嗎
老師,這個不是銀行開戶許可證嗎
老師,請問稅局那邊要的出口退稅中單證備案資料是指哪些呀?謝謝!
老師 貨款轉私賬有交哪些稅
甲方的尾款2261.27給不了了,這種情況需要什么資料下賬