你好,紅字發(fā)票不需要做認(rèn)證。申報(bào)時(shí)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理
老師,請(qǐng)教一下,我們是購買方,去年專票做了認(rèn)證,這個(gè)月我們開具了紅字發(fā)票信息表,對(duì)方也重新給我們開了發(fā)票,請(qǐng)問還要做賬嗎?另外認(rèn)證專票的時(shí)候要認(rèn)證新的嗎?申報(bào)增值稅的時(shí)候有什么特別操作嗎
老師好。我要申報(bào)增值稅。點(diǎn)開一表集成,看到有個(gè)紅字發(fā)票,是專票。(我方是購買方),我沒有對(duì)這張發(fā)票勾選認(rèn)證過。請(qǐng)問我要不要管這張紅字發(fā)票?我申報(bào)增值稅應(yīng)該怎樣處理?
稅務(wù)申報(bào)增值稅申報(bào)上月已經(jīng)按紅字信息表轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅,本月收到紅字發(fā)票還需要認(rèn)證這張發(fā)票嗎?如果認(rèn)證了下月增值稅申報(bào)的時(shí)候不在填寫進(jìn)項(xiàng)會(huì)不會(huì)檢驗(yàn)過不去
老師,上個(gè)月報(bào)增值稅的時(shí)候紅字發(fā)票的銷項(xiàng)稅額自動(dòng)跳出,所以報(bào)增值稅時(shí)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,但是這個(gè)月才收到這個(gè)紅字發(fā)票,還有藍(lán)字發(fā)票,那這個(gè)月認(rèn)證發(fā)票的時(shí)候只要認(rèn)證藍(lán)字發(fā)票嗎?紅字發(fā)票怎么處理呢
收到一張紅字增值稅專用發(fā)票,除了做賬,他這個(gè)紅字發(fā)票要認(rèn)證嗎?申報(bào)的時(shí)候要怎么特別處理嗎?
老師,去年的一張手續(xù)費(fèi)發(fā)票沒有做賬里,我現(xiàn)在要做這個(gè)24年開的手續(xù)費(fèi)發(fā)票,我怎么做分錄呢
老師,我公司有一筆無法收回的貨款,計(jì)入營業(yè)外支出,匯算清繳時(shí)需要調(diào)整嗎?怎么調(diào)整
老師您好!2024年開了一張發(fā)票2萬元忘記作廢了,業(yè)務(wù)也還沒發(fā)生,2024年也沒入賬,但申報(bào)增值稅了,現(xiàn)在想把這個(gè)增值稅退回來,怎么申報(bào)呢?
記賬憑證和賬簿不是得保管30年嗎?為什么書上寫著這題選10年
老師您好!如果從對(duì)公給法人個(gè)人銀行卡賺錢的話,除了工資以外,還可以怎樣轉(zhuǎn)?
匯算清繳資產(chǎn)總額怎么填寫
老師,沒有明白差額征收全額開票,稅額也按發(fā)票稅額確認(rèn)不是稅額確認(rèn)多了嗎比如開票不含稅1000,分包款不含稅500等于只需要不含稅500的分包款交稅。但因?yàn)殚_的是全額發(fā)票按1000的稅率算的,這樣按發(fā)票的稅額確認(rèn)稅費(fèi)不是確認(rèn)多了嗎
請(qǐng)問,一般納稅人賣掉已使用過的自用小轎車,怎么開票交稅,是不是可以簡易繳稅啊?
我們是直播公司主要唱歌跳舞娛樂公司,這種可以開文化服務(wù)文化服務(wù)費(fèi)嗎
老師好,旅游公司差額開票,請(qǐng)問如何開具?謝謝!