您好!是你開出去的嗎?還是人家開給你的
老師好。我要申報增值稅。點開一表集成,看到有個紅字發票,是專票。(我方是購買方),我沒有對這張發票勾選認證過。請問我要不要管這張紅字發票?我申報增值稅應該怎樣處理?
老師請問,我們是購貨方,上個月增值稅專用發票已抵扣,這個月要退貨,我們申請了開具紅字增值稅專用發票信息表給對方,對方說要走流程,紅字發票沒有給我們,現在增值稅納稅申報表比對不通過,要進項稅轉出,這個分錄怎么做?
老師,我想問你一下,本月我申請了一張紅字發票,我是購買方,讓對方給我重新開具,這張進來的紅字發票是不是也需要在勾?這張進來的紅字發票是不是也需要再勾選平臺認證
老師好 ,請問上次開的紅字信息表,現在申報增值稅有沒有要注意的地方,作為購買方發票已經勾選抵扣,給對方開的紅字信息表 老師這個上月處理的,賬務應該如何處理 他們是不是應該給我開紅字發票,然后在重新開一張正確的給我
老師,我收到對方一張專票,已經認證了,但對方在我沒有給他開紅字信息表,她就直接開了張紅字發票,我做了進項稅額轉出,但今天申報增值稅比對不過去,我這邊需要怎么處理?
老師,開票項目:運動場裁判座椅制作,請問一下屬于哪個稅收分類碼?
老師差額納稅的稅率是5%嗎?比如分包方給我們開500元1%的專票,我們如果開出差額納稅全額開票的發票1000-500只能是5%嗎然后應交增值稅抵減就是500*0.05嗎(假設500是不含稅收入)
購土地手續計入土地成本計算房產稅嗎
工資表里面的應發工資包含單位的五險一金嗎
老師:個體戶都變查賬征收了。開普票跟專票都一樣吧,專票開多少交多少,普票不超30免稅,是這樣嗎?經營所得 交稅按專票 、普票、的銷售額 對吧?
作為出納,管錢,怎么保證沒給公司錢整丟了,怎么對賬,保證自身安全
公司給境外供應商打了筆貨款,沒有報關單,現在應交稅,怎么交關稅?
這個題是為啥老是?3萬是沖減?這個哪塊內容
請問老師,外貿企業要是出口退稅退不了,進項稅額可以用于內銷抵扣嗎?
我月末計提稅金得根據稅務報表來填寫,稅務報表的話得啥時候填寫?不得月最后一天填寫才準確啊?畢竟月最后一天也可能發生業務啊
我方是購買方。對方是銷貨方。對方開給我們的。我們還沒有勾選認證。
你好!你這個要做進項轉出。
老師,我們沒有勾選認證也需要做進項稅額轉出嗎?
你好!以前也沒有過嗎
嗯,是的,沒有。
你好!那你暫時可以先不用。如果你這個月有勾選就可以轉出一部分。