這個需要聯系稅局處理了哈,是對方騷整
老師,我開了一張專票但是金額錯了,對方也認證了,我這邊開了一個紅字信息表,因為時間間隔一個多月,合同挺多的就開錯了,我的紅字信息表已經開了,不是對方給我開的信息表,我這種情況怎么辦?我是應該把紅字信息表和開的銷項發票都給他們是嗎?對方走一個進項稅額轉出?
老師,比如我前面收到一張費用發票,已認證抵扣,也已入賬,后續這個月要退款。我已經開好了紅字信息表給對方,對方開紅字銷項負數發票,那這個發票需要給到我們的嗎? 還有我們是不是要在開紅字信息表這個月,也就是下個月15號申報增值稅時,將這部分做進項轉出。
老師,我上月開了4張專票,對方認證之后發現有問題,現在對方已經開了紅字,我這邊要開負數發票,但是我在我的UK里面查不到她紅字信息,是怎么回事?
老師,我收到對方一張專票,已經認證了,但對方在我沒有給他開紅字信息表,她就直接開了張紅字發票,我做了進項稅額轉出,但今天申報增值稅比對不過去,我這邊需要怎么處理?
2023.12月我認證了一張發票,但2024.3月發生了退貨。我是購貨方,由于發票已經認證,所以由我已經開具了紅字信息表申請單,但是銷方這張發票還沒給我開紅字發票。今天申報增值稅,直接就顯示了那個進項稅額轉出的金額。怎么做呢。
老師,勞務公司股東和其他公司簽的大額居間費合同,居間費能不能收到公司,公司開票啊,按公司其他業務收入做收入可以嗎
20、盤虧設備一臺,增值稅稅率為13%,原價7000元,已計提折舊3000元,經審批為保管人過失,由其賠償
20、盤虧設備一臺,增值稅稅率為13%,原價7000元,已計提折舊3000元,經審批為保管人過失,由其賠償
20、盤虧設備一臺,增值稅稅率為13%,原價7000元,已計提折舊3000元,經審批為保管人過失,由其賠償
19.盤虧設備一臺,增值稅稅率為13%,原價9000元,已計提折舊4800元,經批準轉銷
用友軟件,顯示審核日期必須大于等于制單日期,怎么修改
企業2024年購進一批原材料,開了10萬的普票,購進的原材料已全部消耗并結轉成本,2025年又將2024年的普票沖銷開成10萬的專票,怎么進行以前年度損益調整嗎
成立牙醫門診,投資成本約500萬元一800萬元規模,員工10一15人,股東5一6人(含大股東2人,激勵員工若干),問,設計股權架構,股東進出機制,財務分紅規則等,大約什么價格?
甲企業(增值稅一般納稅人)為白酒生產企業,本年7月發生以下業務:(1)向某煙酒專賣店銷售糧食白酒20噸,開具普通發票,取得含稅收入2250000元,另收取品牌使用費565000元。37(2)提供98000元(不含稅)的原材料委托乙企業加工散裝藥酒1000千克,收回時向乙企業支付加工費10000元和增值稅1300元以及乙企業應代收代繳的消費稅。(3)委托加工的散裝藥酒收回后甲企業將其繼續加工成瓶裝藥酒1800瓶,通過其非獨立核算門市部以每瓶不含稅價格100元全部對外銷售。(4)將自產的糧食白酒30噸用于換取生產資料。甲企業該類糧食白酒的平均不含稅售價為100000元/噸,最高不含稅售價為120000元/噸。已知:藥酒的消費稅稅率為10%;糧食白酒消費稅的比例稅率為20%、定額稅率為0.5元/500克。甲企業向煙酒專賣店銷售糧食白酒時應繳納消費稅為___元;甲企業通過其非獨立核算門市部對外銷售瓶裝藥酒時,委托加工環節已納的消費稅__(選填“可以”或“不可以”)扣除;甲企業用自產的糧食白酒換取生產資料時,計算從價消費稅應選擇的單價是___元。
月子中心工作失誤,寶寶住院,賠償給寶媽1多萬,應該入什么會計賬
老師,那我意思是我這月再給她補一張紅字信息表可以不?
對方已經開紅字了,那張發票已經紅沖了,沒法再開了