你好,之前已經做了進項抵扣了,現在需要進項轉出附表二開具的紅字信息表里面填寫的 是
老師好,供應商給我們開了一張專票,我們已經勾選了認證不抵扣,后期發現發票信息錯了,又在開票軟件里面開了一份紅字信息表給供應商,但是紅字信息表上面勾選了購買方已抵扣,并且供應商已經用我們的紅字信息表核銷了,現在我們這張紅字信息表也撤回不了了,我們應該怎么做才能作廢這張紅字信息表,現在報稅是顯示比對不通過。
對方給我們開的票,我們已經抵扣,現在給對方提供紅字信息表,對方是不是該給我們紅字發票,然后賬和稅分別應怎么處理,之前抵扣的那張票,對方要,我們是不是不應該給他們,我們已經入賬了
老師好 ,請問上次開的紅字信息表,現在申報增值稅有沒有要注意的地方,作為購買方發票已經勾選抵扣,給對方開的紅字信息表 老師這個上月處理的,賬務應該如何處理 他們是不是應該給我開紅字發票,然后在重新開一張正確的給我
老師好,我們是銷售方,購買方給我們開了一張紅字信息表,已經抵扣了,但我們這邊給撤銷了,請問是要聯系購買方重新開紅字信息表,然后我們這邊重開負數發票嗎?之前的那張負數發票需要處理嗎?因為是上季度開的,我們已經申報過上季度的稅了,還想問一下對報稅有影響嗎?
老師好!問一下我公司作為購買方,收到了銷售方給的返利,要求開紅字發票。之前收到的采購發票均已抵扣入賬,想問怎么在電子稅務局開紅字發票?是不是作為購買方開紅字信息表,等銷售方確認信息表后,對方開紅字發票給我們?
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
境內企業五星紅旗船舶,從事國際運輸服務,航次是國內裝貨到國外卸貨,或者國外裝貨到國內卸貨,船員工資和船員管理費以美金支付給境外香港的勞務公司(船員都為中國籍)需要幫他們公司代扣代繳嗎?需要代扣代繳哪些稅,船員的個稅需要代扣代繳嗎 現在支付,2月 3月勞務費 2月 3月 船員都在船上,船在寧波靠港,4月在寧波裝貨船舶才開出去馬來西亞,這種勞務費是否需要代扣代繳
24年第四季度的財務報表有變動,匯算清繳的時候需要去更正申報第四季度報表嗎?如果更正了,需要補稅的話,需要交滯納金嗎
老師調表不調賬,調財務報表嗎
個體工商戶,核定征收的一個月不超3萬,超了會收多少稅
為啥發出成本低利潤就高,能舉例子嗎
對方還要開紅票給我嗎,還是我直接以紅字信息表入賬就行
你好,這個發票是開錯了嗎?
開錯了,你開紅色信息表,對方給你開負數發票,然后再重新開。
是的,銀行賬號錯了,后來隔月填的紅字信息表,現在正確的開過來了,我增值稅進項稅額也調出來了,現在就是原始憑證我要要求對方開紅票給我們嗎
好的,他們沒開,直接開了正確的過,現在要求他們在補開一張負數發票過來對
對的,是的,需要這么做的