好,是的,重新讓采購方拆開信息表,然后您重新開發(fā)票就行了。
別人開給我公司的一張專票,我們已經(jīng)勾選抵扣了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開錯了,已經(jīng)把第二聯(lián)和第三聯(lián)退給對方 對方說因為發(fā)票我們用掉了,所以需要開具紅字信息表,然后他們再開負(fù)數(shù)發(fā)票出來 請問程序是這樣的嗎,紅字信息表是什么?
老師好,供應(yīng)商給我們開了一張專票,我們已經(jīng)勾選了認(rèn)證不抵扣,后期發(fā)現(xiàn)發(fā)票信息錯了,又在開票軟件里面開了一份紅字信息表給供應(yīng)商,但是紅字信息表上面勾選了購買方已抵扣,并且供應(yīng)商已經(jīng)用我們的紅字信息表核銷了,現(xiàn)在我們這張紅字信息表也撤回不了了,我們應(yīng)該怎么做才能作廢這張紅字信息表,現(xiàn)在報稅是顯示比對不通過。
老師,您好,我們作為銷方開了發(fā)票50000,對方現(xiàn)在要退一部分款20000,但整張50000元發(fā)票已經(jīng)抵扣了,所以開了紅字信息表給我們,我們再開負(fù)數(shù)發(fā)票,這份負(fù)數(shù)發(fā)票還需要把抵扣聯(lián)給對方嗎?
老師好,我們是銷售方,購買方給我們開了一張紅字信息表,已經(jīng)抵扣了,但我們這邊給撤銷了,請問是要聯(lián)系購買方重新開紅字信息表,然后我們這邊重開負(fù)數(shù)發(fā)票嗎?之前的那張負(fù)數(shù)發(fā)票需要處理嗎?因為是上季度開的,我們已經(jīng)申報過上季度的稅了,還想問一下對報稅有影響嗎?
老師 就是我們是購買方,然后對方想紅沖發(fā)票重新開,因為我們雙方都改名字了,我這邊由于抵扣了所以要給她開紅字信息表,這對我本月的進(jìn)項稅額銷項稅額有影響嗎
老師,我的意思是所有項目都是一般計稅,然后,a項目本月沒有進(jìn)項有銷項,b項目沒有銷項,有進(jìn)項,這樣b項目的進(jìn)項可以抵扣到a項目吧,不用分項目核算抵扣吧
小規(guī)模企業(yè),2019年收了某個企業(yè)13000元的保證金,當(dāng)時會計記賬:借銀行存款13000,借管理費用-其他 -13000,現(xiàn)在對方企業(yè)要來退這個錢,是否要用以前年度損益科目調(diào)整,可以直接做成借:管理費用,貸:銀行存款嗎,可以嗎?
員工食用的大米,菜之類的計入什么科目,管理費用福利費,還是餐費
王老師回答,其他老師勿接,企業(yè)報高企 審計報告中的資產(chǎn)負(fù)債表重新分類過,與稅務(wù)局財務(wù)報表有區(qū)別 ,影響報高企么
現(xiàn)在小規(guī)模第一季度季報中的,資產(chǎn)總額怎么算出來呢?第二季度又怎樣算呢?
老師,我們有多個項目,都是一般計稅,那這樣的話抵扣進(jìn)項不管那個項目的進(jìn)項都可以抵扣,還是得分項目核算抵扣啊
老師。我還是沒明白,把錢分給股東,是怎么的一個流程?
請問下老師,飛機(jī)票,員工來報銷,開的是電子發(fā)票(增值稅普通發(fā)票)字樣。但是,別人說飛機(jī)票可以報銷,但是在進(jìn)項稅抵扣勾選哪里,又沒找到這幾個發(fā)票,那怎么抵扣呀
剛剛發(fā)票客戶名稱 開錯怎么紅沖
購買風(fēng)扇幾十臺怎么入帳?是做固定資產(chǎn)還是長期待攤?
你上個月沒有開負(fù)數(shù)發(fā)票,不影響你報稅。
那請問之前的那張負(fù)數(shù)發(fā)票是要作廢嗎?還是不用管
原來咱不是沒有開負(fù)數(shù)發(fā)票嗎?
原來開出來的信息表找稅務(wù)局作廢,然后重新開。
還有就是對購買方有什么影響嗎?怕購買方不開,所以想多問一句,畢竟是我們這邊操作失誤了
這個沒有實質(zhì)性的影響。
好的,謝謝老師
客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快。