你好,你們是購買方,取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票紅沖了,會(huì)影響你們的進(jìn)項(xiàng)稅額,不影響你們的銷項(xiàng)稅額。
老師,我開了一張專票但是金額錯(cuò)了,對(duì)方也認(rèn)證了,我這邊開了一個(gè)紅字信息表,因?yàn)闀r(shí)間間隔一個(gè)多月,合同挺多的就開錯(cuò)了,我的紅字信息表已經(jīng)開了,不是對(duì)方給我開的信息表,我這種情況怎么辦?我是應(yīng)該把紅字信息表和開的銷項(xiàng)發(fā)票都給他們是嗎?對(duì)方走一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
老師,想問下我方為銷售方,開具了增值稅專票給客戶,現(xiàn)在該發(fā)票跨月了未抵扣要紅沖,本應(yīng)由我方銷售方開具紅字信息表,但由于客戶搞錯(cuò)了,開了紅字信息表。請(qǐng)問這種情況會(huì)對(duì)銷售方紅沖發(fā)票有影響嗎
老師,我們給對(duì)方開了專票,由于一些原因,對(duì)方?jīng)]給我們?nèi)~打款,對(duì)方認(rèn)證了話,需要給我們開紅字信息表,我們開銷項(xiàng)負(fù)數(shù)給他,沒有認(rèn)證的話,我們給開紅字信息表,然后開紅字發(fā)票是吧?
供應(yīng)商開給我的發(fā)票已經(jīng)抵扣了,但是對(duì)方有點(diǎn)問題需要我配合他們重開,我是不是填紅字信息表,然后稅額轉(zhuǎn)出就好了,對(duì)方再?zèng)_紅再重新開給我新的
老師好,我們是銷售方,購買方給我們開了一張紅字信息表,已經(jīng)抵扣了,但我們這邊給撤銷了,請(qǐng)問是要聯(lián)系購買方重新開紅字信息表,然后我們這邊重開負(fù)數(shù)發(fā)票嗎?之前的那張負(fù)數(shù)發(fā)票需要處理嗎?因?yàn)槭巧霞径乳_的,我們已經(jīng)申報(bào)過上季度的稅了,還想問一下對(duì)報(bào)稅有影響嗎?
固定資產(chǎn)清理怎么做分錄
老板和客戶談的未稅收入10萬,我確認(rèn)收入時(shí)是按10要確認(rèn),還是按88495.58元來確認(rèn)收入(10萬/1.13)
車間管理員因A產(chǎn)品出差的差旅費(fèi),是直接計(jì)入生產(chǎn)成本_A產(chǎn)品,還是計(jì)入制造費(fèi)用,在結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品
老師您好,請(qǐng)問電子稅務(wù)局紅沖發(fā)票需要怎么操作?我們是銷售方,購買方已經(jīng)認(rèn)證了。
公司購買車,及稅費(fèi)保險(xiǎn)怎么做分錄
老師您好,請(qǐng)問電子稅務(wù)局變更開票人員怎么變更?
之前公司效益不好,拖了員工2年的工資,現(xiàn)在一次性發(fā)放,個(gè)稅怎么計(jì)算?因?yàn)橛幸郧澳甓鹊墓べY一共 20萬,但是個(gè)稅都沒有計(jì)提
處置長投權(quán)益法的分錄,紅色圈起來的第二、第三步不明白。為什么要這么做?這么做的意義是什么?
老師,現(xiàn)在注冊(cè)公司是要求5年內(nèi)交上了嗎?還可以延期嗎?
老師,被審計(jì)單位的2024年的招投標(biāo)過程資料我看過了,沒有發(fā)現(xiàn)問題,項(xiàng)目經(jīng)理又安排人再看一遍是什么意思?
哦哦好的
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。