對的,是的,是這么做的。
老師,購買方已抵扣,需要退貨,我是購買方,然后我開了紅字信息表,現在是不是只要把紅字信息表給銷售方,銷售方,自己下載紅字信息表,開紅字發票就可以是嗎?那我購買方還需要做什么 嗎?
我們是銷售方,對方購買方收到發票已經抵扣,現在跨月沖紅,購買方給我們紅字信息表,我們開了紅字發票要寄給對方么?
老師,我們是購買方,銷售方開錯發票,我方已經抵扣,銷售方叫我購買方開一張紅字發票,然后銷售方再開藍字,有這樣操作嗎?我記得我購買方應該開紅字信息確認表,然后銷售方再開紅字發票,再開藍字發票,這樣,對不
你好老師,我們是銷售方,現購買方10月份銷售有退貨,10月份我方開的紙質專用發票需要開具紅字發票,今購買方填寫了紅字信息表,但是對方說無法打印出紅字信息表。我詢問對方是否現在都是在電子稅務局里填寫的紅字信息表呢?對方說是的。但是我疑惑得是,為什么我在我們公司電子稅務局里并沒有查到紅字信息確認單呢?不需要銷售方確認嗎?安徽蚌埠目前還是紙質發票。我已經在稅控盤里查到購買方填寫的紅字信息了
老師好!問一下我公司作為購買方,收到了銷售方給的返利,要求開紅字發票。之前收到的采購發票均已抵扣入賬,想問怎么在電子稅務局開紅字發票?是不是作為購買方開紅字信息表,等銷售方確認信息表后,對方開紅字發票給我們?
老師,收到的培訓費發票,做賬的時候入得是管理費用貸銀行存款,如果是屬于職工教育經費,這個要申報個稅么?
老師對方要求把這筆527.9的扣款也顯示在發票上,怎么開數電專票
給公司商的年度返利應該怎么在發票上提現
非金屬礦物制品*金剛石樹脂磨片在開票系統里面分類編碼是多少
老師,招標的時候商務部分要求原廠服務授權,指定服務器廠商為曙光,網絡交換機制造商銳捷,這個屬于限制性條款或者內定嗎
老師你好:我們是地產公司,公司有兩年不發工資,員工工資都以工資抵房款,前任會計已離職,都是稅前工資抵房款,且未個稅申報,請問,我現在以年收入—減除費用—專項扣除—專項附加扣除等扣除項,按年收入個稅稅率計算個稅,可以吧
老師,去年一筆流水忘記記賬了,記到今年了,去年的現金流量表還需要填這筆嗎
請問會計交接,對方只交接到8年,再前面的沒有了,后面我會有責任嗎?
哪位老師幫我一下忙,我著急交卷,非常感謝,麻煩您了
老師早上好,我們是安徽的企業,22年在海東市有一個安裝項目,當時合同金額是3427652.19,在22年9月全額開票了,并在22年9月在海東已經預繳增值稅62892.71及附加稅7547.12元。25年因為項目審計后合同金額改為3025328.71,核減掉402323.48,我們現在需要把22年其中一張票額427652.19紅沖掉,重新開一張25328.71的票,我們需要申請把22年在海東預繳的稅費退稅嗎
老師,我作為購買方填信息表的時候,能不選對應的藍字發票嗎?因為這個屬于返利,以前在航天開票系統開信息表的時候不用選對應藍字發票,電子稅務局上需要選擇對應的發票
購買方開紅字信息表的時候,這個籃子發票的信息就是填寫不了,但是他得有對應的藍字發票。
如果我沒有給你開過發票,我現在給你開紅字信息表是絕對開不出來的。
老師,不是說購買方未抵扣的話要選對應藍字發票,已抵扣的也要選對應的藍字發票嗎?
只要是購買方開信息表都會沒法填寫的。
都要選這個銷售方來給我們的發票,才能進行紅字信息表的開具。老師,我們返利比較多,大于每張藍字發票金額,我這個怎么操作?
那不可以的,那你分開沖 充三張發票或者四張發票。
就相當于做3張或4張信息表,是這個意思嗎?
對的對的,是這個意思的。
噢噢,那我明白了老師,這個開具紅字發票原因是選哪個?沒有返利這一項
銷售折讓,選擇這個吧
銷售折讓,可以全額開具也可以部分開具嗎?
可以的,可以開一部分的。
噢噢好的老師!謝謝老師!
不用客氣,工作愉快