你好,不用的,在上一個月做進項轉出就可以。
上月憑證是: 借:原材料 應交稅費_增值稅_進項稅額_內銷_認證 抵 扣 貸:應付賬款 這張發票上月已經認證抵扣了,但是由于發票有問題,又讓開了紅字發票,藍字發票也開了,那紅字發票怎么做賬
稅務申報增值稅申報上月已經按紅字信息表轉出進項稅,本月收到紅字發票還需要認證這張發票嗎?如果認證了下月增值稅申報的時候不在填寫進項會不會檢驗過不去
七月的發票開錯了,八月申請開具紅字發票信息表,八月增值稅申報表已經做了進項轉出,但我是九月才收到紅字發票和更正的藍字發票,也是在九月才做了紅字發票賬務處理,請問我在申報九月增值稅時如何把已經轉出的進項稅額轉回來,因為有轉出進項稅額所以現在申報表上的期末留抵跟賬務上的不一致。
請問:一般納稅人發生銷售折讓,購買方取得發票未用于申報抵扣,填開《信息表》時填寫了對應藍字發票信息!次月 還可以在勾選平臺看到這張藍字發票并認證這張被開過紅字發票的藍字發票嗎? 次月申報增值稅時,信息表對應的增值稅額需要在附表二第20行“紅字專用發票信息表注明的進項稅額”填列嗎?
老師,上個月報增值稅的時候紅字發票的銷項稅額自動跳出,所以報增值稅時進項轉出,但是這個月才收到這個紅字發票,還有藍字發票,那這個月認證發票的時候只要認證藍字發票嗎?紅字發票怎么處理呢
@董孝彬 好的好的,問答區@董孝彬,剛才問題繼續就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個商品收入客戶就付20,我們結轉成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區別,這樣能理解么
老師,查賬征收個體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務、幫廚服務、保潔服務、清理化糞池服務,乙方給開發票時,這四項分別開,另外企業管理服務費單開,請問專票這幾項哪個可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對于上月工資少計提,當月補計提,計入當月產品成本的分錄不太懂 少計提補借生產成本,貸應付職工薪酬 發放借應付職工薪酬 當月計提工資結轉人工,借生產成本,貸應付職工薪酬(當月數) 成品入庫,借庫存商品,貸生產成本(當月計提工資+上月補計提數)???? 分錄這樣對?
老師您好 a 教材上說的不能重新計入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計入其他綜合收益?
2023年被稅務查整年少報收入200多萬,增值稅申報表改了,會算清繳申報表也改了,財務報表跟季度申報表要改嗎
上月計提工資跟今個月實際發放有差異,怎樣做賬最簡便
董老師好~咨詢有問題咨詢您下~
這個月收到發票,你把它放到上個月的進項轉出里面。