您好 稅務(wù)申報增值稅申報上月已經(jīng)按紅字信息表轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅,本月收到紅字發(fā)票不需要認(rèn)證這張發(fā)票
我想問下,我是購買方11月發(fā)票已認(rèn)證,12月退回銷售方,銷售方先申請的紅字信息表后開負(fù)數(shù)發(fā)票,我方申請的紅字信息表撤銷,現(xiàn)在報稅時我在表2的20欄填進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,申報時顯示與紅字信息表顯示不符,那我在報稅時,應(yīng)該在哪里填寫呢,紅字發(fā)票不用認(rèn)證吧
公司在今年4月份認(rèn)證抵扣了一張進(jìn)項發(fā)票,但在本月1號做紅沖(申請了紅字信息表),請問是不是下月15號要在增值稅申報表上做進(jìn)項轉(zhuǎn)出呢?
稅務(wù)申報增值稅申報上月已經(jīng)按紅字信息表轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅,本月收到紅字發(fā)票還需要認(rèn)證這張發(fā)票嗎?如果認(rèn)證了下月增值稅申報的時候不在填寫進(jìn)項會不會檢驗過不去
6月份認(rèn)證抵扣了一張發(fā)票,本月才發(fā)現(xiàn)這張票是對方多開了的,并且還沒有入賬,本月已申請紅字信息表了,對方還不知道什么時候開紅字,請問下個月申報增值稅的時候,就要先做進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎?
七月的發(fā)票開錯了,八月申請開具紅字發(fā)票信息表,八月增值稅申報表已經(jīng)做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出,但我是九月才收到紅字發(fā)票和更正的藍(lán)字發(fā)票,也是在九月才做了紅字發(fā)票賬務(wù)處理,請問我在申報九月增值稅時如何把已經(jīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)回來,因為有轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額所以現(xiàn)在申報表上的期末留抵跟賬務(wù)上的不一致。
31日,月末財產(chǎn)清查,盤虧、盤盈的財產(chǎn)分別做待批準(zhǔn)處理(暫不考慮增值稅的進(jìn)項轉(zhuǎn)出)。
老師,你好,注銷的時候存貨做報廢,需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎
實習(xí)工資需要報個稅嗎
老師,要是補22年的印花稅,直接補到25年1-3月份里邊行不行?
年度所得稅匯算清繳有退稅,申請退稅或者暫不辦理有什么區(qū)別?
合并報表時 全資子公司的資本公積我應(yīng)該和哪個科目抵消?
你好可以發(fā)我這幾個財務(wù)比率的公式嗎?
請教老師,非關(guān)聯(lián)方借貸利息稅前扣除受不受金融機(jī)構(gòu)同期貸款利率限制?謝謝
高新技術(shù)企業(yè)有什么優(yōu)惠政策嗎?
老師,季度報表利潤表里的營業(yè)稅金及附加下面的教育費附加包不包括地方教育費附加啊
收到,謝謝
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問