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老師,沒有明白差額征收全額開票,稅額也按發(fā)票稅額確認不是稅額確認多了嗎比如開票不含稅1000,分包款不含稅500等于只需要不含稅500的分包款交稅。但因為開的是全額發(fā)票按1000的稅率算的,這樣按發(fā)票的稅額確認稅費不是確認多了嗎

2025-04-22 14:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-22 14:37

不會多。銷售方納稅申報按差額算應納稅額,雖全額開票稅額看似多,但通過差額計稅調(diào)整,最終稅額合理。購買方全額抵扣是為維持抵扣鏈條完整。銷售方準確填申報表、規(guī)范財務核算、留存憑證可保障操作準確。

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2025-04-22
同學,你好 差額計入營業(yè)外收入
2025-04-22
同學,你好 那這個500的進項發(fā)票有取得嗎??
2025-04-22
建筑勞務的是的 舉個例子收入價稅合計100 成本價稅合計80 借應收賬款100 貸主營業(yè)務收入100÷1.03 應交稅費簡易計稅,100÷1.03×3% 借主營業(yè)務成本80÷1.03 應交稅費簡易計稅,80÷1.03×3% 貸,應付職工薪酬、工資等 然后你繳納增值稅的時候是應交稅費,貸方減去借方20÷1.03×3%,按照這個來繳納。
2025-04-22
你好同學,是的同學先將原先的收入的憑證紅沖再用現(xiàn)在的發(fā)票做一個憑證同學。
2021-03-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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