你好,貸:管理費用 280 不需要再結(jié)轉(zhuǎn)
老師,收到航天280元專票,是不是這樣做分錄:借:管理費用280 貸:現(xiàn)金280,然后借:應(yīng)交稅費-減免稅款 280 借:管理費用-280元(還是說:貸:營業(yè)外收入280?)
航天信息服務(wù)費交納:借:管理費用280貨:現(xiàn)金:280抵增值稅時:借:應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/減免稅款280貸:管理費用280我想問的是減免的增值稅是否要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,如是的話,如何做會計分錄
老師你好,稅控系統(tǒng)航天信息費享受減免稅。借管理費用280 貸銀行存款280。借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅 280 貸 管理費用 -280。老師減免稅280還需要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎
稅控盤280的費用,借:管理費用 貸:銀行存款 借管理費用:—280 借:應(yīng)交增值稅—減免稅280 科目余額表減免稅借方280怎么處理,已抵扣
稅控技術(shù)服務(wù)費,繳納時做 借 管理費用280 貸銀行存款 280,發(fā)生遞減時做 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)280,貸 管理費用280,那應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅(減免稅款)這借方的280元怎么結(jié)轉(zhuǎn)平衡
因為預(yù)算有的超標(biāo),然后需要進行調(diào)整,但我們老師說調(diào)預(yù)算稅金現(xiàn)在是3%,預(yù)算的時候是6%,也得調(diào)這句,我不太懂,那經(jīng)費決算的時候,稅金應(yīng)該是多少?
老師,有公司收了很多發(fā)票和開了很多發(fā)票,但是大部分都沒有相應(yīng)的流水。有發(fā)票的沒流水,有流水的沒發(fā)票。?是不是屬于虛開虛列,有發(fā)票的沒流水要么就沖法人的其他應(yīng)付款,或者就是掛應(yīng)付賬款,有流水沒發(fā)票的,收的就記預(yù)收,支的計入預(yù)付,員工的就計入其他應(yīng)收款??先這樣處理可以嗎
小規(guī)模納稅人發(fā)現(xiàn)去年的憑證中:主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模 的金額做反了怎么辦
老師那營業(yè)外支出都需要納稅調(diào)增嗎?無票的支出計入其他應(yīng)收款,只是沒有取得發(fā)票也算營業(yè)外支出嗎
老師,取得不了發(fā)票的其他應(yīng)收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調(diào)增啊
公司購入肥料,使用肥料,和結(jié)轉(zhuǎn)怎么做會計分錄,公司是農(nóng)業(yè)公司
2025年4月支付員工3月的工資,那2025年3月員工工資個稅申報所屬期是3月還是4月?
賣給個人的不開票收入,怎么做賬務(wù)處理?
公司每年都能從個稅軟件申請退個稅是什么?年年弄一次
老師,我想問下,我們是小規(guī)模,做電商,有的收入是賣貨,有的收入是小程序上下單寄快遞的收入,申報增值稅的時候,應(yīng)該填貨物及勞務(wù)銷售額還是服務(wù)不動產(chǎn)銷售額呢
老師,借管理費用-280。用友貸方不取數(shù)。那就寫這個分錄就可以了唄
嗯嗯是的,不用再結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外