沖暫估借其他應付款貸以前年度損益調整 做發票的借以前年度損益調整貸其他應付款
老師您好,請問2020年12月份我預提了一筆加油費,當時做的是借管理費用,貸方是其他應付款,現在2021年2月份我收到普通發票了,如何做賬呢?
老師好,2021年12月份付的錢,當時暫估了費用,記:借:XX費用 貸:銀行存款。現在到票了,我應該如何記賬呢?謝謝!
老師好,12月份有一筆費用錢已付,應屬于2021年的費用,當時沒有收到發票,進了管理費用。 現在1月份收到發票了,請問如何記賬?謝謝!
老師好,有一個費用,發票來了,付款的話,2023年1月份,12月份,記賬記到應付里, 釘釘提付款的日期是12月份還是1月份呢? 謝謝
老師好,有一個費用,發票來了,付款的話,2023年1月份,12月份,記賬記到應付里, 釘釘提付款的日期是12月份還是1月份呢? 答過的老師請不要太接了, 謝謝
請問老師,工商年報中的納稅總額,是去稅務局查詢開具完稅證明里面的金額,是稅費所屬期的數據,還是繳款時間的數據啊
報關單上的規格型號怎么界定 比如:這份進項發票和報關單的規格型號是一致的嗎
老師,您好,我的累計折舊貸方增加,固定資產怎么不減少呢
老師,我這里企業電子稅務局上顯示我們開票的銷售方他有個紅色的條,顯示的說銷售方是什么非法什么在逃失聯稅務的什么的,不知道什么意思,對方說是可能是銀行賬戶出問題了,但是銀行賬戶的問題怎么會在電子稅務局上有顯示呢?
小規模納稅人的進項票不能抵扣嗎
快賬軟件結轉期未,本年利潤為借方,軟件自動結轉到利潤分配中時,本年利潤還在借方是負數的紅字,利潤分配也是紅字的貸方,看得暈,可以重新設置嗎?
老師,匯算清繳里職工薪酬支出及納稅調整明細表里 補充養老保險和補充醫療保險,要填嗎?公司給員工交社保了
怎么刪除快賬里剛建的賬套
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評!商品報損怎么做賬
入庫單1190 實際付了1189.5元 借 原材料1190 貸銀行 貸營業外收入 對不
老師,這個錢在12月份已經付了,還需要記其他應付款嗎?我當時是借:管理費用 貸:銀行存款
是的 錢沒有退回用這個科目代替
老師,那其他應付款的二級科目寫什么呢
你好 二級科目寫對方企業名字
老師,可以寫借:管理費用-100,貸:管理費用100 嗎?
你好 可以的 可以的