同學(xué)你好 這個是1月份
老師好,12月份有一筆費用錢已付,應(yīng)屬于2021年的費用,當(dāng)時沒有收到發(fā)票,進了管理費用。 現(xiàn)在1月份收到發(fā)票了,請問如何記賬?謝謝!
老師好,有一個費用,發(fā)票來了,付款的話,2023年1月份,12月份,記賬記到應(yīng)付里, 釘釘提付款的日期是12月份還是1月份呢? 謝謝
老師好,有一個費用,發(fā)票來了,付款的話,2023年1月份,12月份,記賬記到應(yīng)付里, 釘釘提付款的日期是12月份還是1月份呢? 答過的老師請不要太接了, 謝謝
老師好,2022年第四季度的費用,之前支付了,2023年1月開的發(fā)票,會計分錄怎么做呢? 之前做的,借:預(yù)付,貸,銀行, 現(xiàn)在想把他放在成本里,會計分錄是怎樣的?2023年1月份的成本發(fā)票,是做到2022年12月里,還是做到2023年1月份里呢? 謝謝
老師好,2022年第四季度的費用,之前支付了,2023年1月開的發(fā)票,會計分錄怎么做呢? 之前做的,借:預(yù)付,貸,銀行, 現(xiàn)在想把他放在成本里,會計分錄是怎樣的?2023年1月份的成本發(fā)票,是做到2022年12月里,還是做到2023年1月份里呢? 謝謝
老師,您好我們公司租賃了其他公司的生產(chǎn)經(jīng)營許可證發(fā)生的費用,我們要放在哪個會計科目
老師,ETC費用1200元,怎么做憑證
股權(quán)轉(zhuǎn)讓,注冊資本1千萬,轉(zhuǎn)讓方占股1%,以10萬元價格轉(zhuǎn)讓1%股權(quán),凈資產(chǎn)14291273.63元,可以以10萬元轉(zhuǎn)讓嗎?
公司要變更法人和股權(quán)轉(zhuǎn)讓,未分配利潤為負數(shù),但有盈余公積,那盈余公積要怎么處理?
老師這個認繳時間到了怎么處理呀,
老師工商年報里面企業(yè)稅費繳納里面?zhèn)€人所得稅是填寫每個月個稅申報表里面計算得出個人所得稅扣繳金額嗎
老師好,請問民間非盈利組織開兩個類型的票,一種是財政局領(lǐng)取的財政收據(jù),開票內(nèi)容是,會費,一種是稅局領(lǐng)取的增值稅發(fā)票,在申報所得稅時,營業(yè)收入是兩個之和是嗎?然后不征稅收入是開的那種財政收據(jù),還是開出的財政收據(jù)金額填在免稅收入里,
老師,咨詢您一個業(yè)務(wù)。我們投資的股票分紅款打到了證券賬戶10元,這個現(xiàn)流表填到哪里呢? 然后我們又從證券賬戶轉(zhuǎn)12元到銀行賬戶,這個現(xiàn)流表填到哪里呢?
已經(jīng)認證的進項稅額,比如福利費我做了借:管理費用-福利費,進項稅額,貸其他應(yīng)付款,然后轉(zhuǎn)出進項是借管理費用-福利費,貸進項稅額轉(zhuǎn)出。還是做借進項稅額轉(zhuǎn)出,貸進項稅額
請教,關(guān)于應(yīng)交稅金-個人所得稅科目 2020-2021年多計提了1180元的個稅(這個個稅是自己測算,沒有通過個稅申報端測算的) 2021年底發(fā)現(xiàn)多計提了1180,并退還給個人1180元, 退還的科目是這樣做的 借方:應(yīng)交稅金-個稅 1180 貸方:銀行存款 1180| 我覺得這個分錄做的不對,請指正
12月份可以提嗎
同學(xué)你好 這個可以做的 借費用科目 貸應(yīng)付賬款